Rennett + Rennett GmbHLiquidiert

Waldheideweg 51, 46569 Hünxe, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 11463
Eingetragen
26.3.2003
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von WerkzeugenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und Anstrichmitteln
Gegenstand
die Planung, der Verkauf und die Vermittlung von Geschäfts-, Arztpraxenund Apothekeneinrichtungen sowie der Vertrieb von Organisationsmitteln und Verkaufshilfen, darüber hinaus der nationale und internationale Handel mit Waren jeder Art.

Historie

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Management

NameRolle
Burgunde Rennett
seit 7.12.2012
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Sabine Rennett
Waldheideweg 34, 46569 Hünxe
49.600 €
66.13%
Burgunde Rennett
Waldheideweg 51, 46569 Hünxe
25.400 €
33.87%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Rennett + Rennett GmbH

Hünxe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 35.660,00 63.281,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,50 154,50
II. Sachanlagen 35.657,50 63.126,50
B. Umlaufvermögen 73.892,95 72.278,15
I. Vorräte 43.253,81 40.166,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.963,11 26.613,51
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 541,50 633,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.676,03 5.497,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten 780,06 1.028,24
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 203.566,17 183.665,55
Bilanzsumme, Summe Aktiva 313.899,18 320.252,94

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 75.000,00 75.000,00
II. Kapitalrücklage 240.000,00 240.000,00
III. Bilanzverlust 518.566,17 498.665,55
davon Verlustvortrag 498.665,55 398.227,48
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 203.566,17 183.665,55
B. Rückstellungen 5.270,00 4.990,00
C. Verbindlichkeiten 308.629,18 315.262,94
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 79.956,55 144.765,72
Bilanzsumme, Summe Passiva 313.899,18 320.252,94

Anhang

 
A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

B. Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet worden.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterliegen um planmäßige, lineare Abschreibungen vermindert. Ist ihr Wert voraussichtlich dauerhaft im Wert gemindert, so werden sie mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Bauten, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung werden linear entsprechend der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten Nutzungsdauer, abgeschrieben. Zugänge werden pro rata temporis abgeschrieben. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert ohne Umsatzsteuer bis € 410,00 werden im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung als Aufwand behandelt.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten oder mit dem am Stichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen Erzeugnisse und Leistungen werden mit den Herstellungskosten bewertet. In die Herstellungskosten sind neben den Material- und Lohneinzelkosten auch angemessene Teile der Material-, Fertigungsgemeinkosten und der durch die Fertigung verursachte Wertverzehr des Anlagevermögens unter Beachtung von § 255 Abs. 2 HGB eingerechnet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten oder niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt. Mögliche Ausfallrisiken sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit den Nominalwerten angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, zeitanteilig abgegrenzt.

Das Eigenkapital wird mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen mit einer erwarteten Restlaufzeit bis zu einem Jahr werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag berücksichtigt. Bei Rückstellungen für Gewährleistung, deren Laufzeit über ein Jahr geschätzt wird, wurden voraussichtliche Preis- und Kostensteigerungen aus künftigen Jahren berücksichtigt. Sonstige Rückstellungen mit einer erwarteten Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden zusätzlich mit dem von der Deutschen Bundesbank vorgegebenen und ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten werden gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB zum Erfüllungsbetrag  angesetzt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Von den Verbindlichkeiten ist ein Betrag von € 29.306,21 durch Eigentumsvorbehalte gesichert.

C. Ergänzende Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Frau Burgunde Rennett

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:


Sachverhalte Betrag
Verbindlichkeiten 144.307,91 Euro

Hünxe, den 27. Juni 2012



Rennett + Rennett GmbH
  
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.06.2012 festgestellt.

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