EMEUV Beteiligungsgesellschaft mbH
Hanau
Jahresabschluss zum 31.12.2009
Bilanz zum
31.12.2009
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2009 |
2008 |
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Aktiva |
DM |
DM |
DM |
DM |
| A. Ausstehende Einlagen
auf das gezeichnete Kapital |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
| -Davon eingefordert |
0,00 |
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| B. Aufwendungen für
die Ingangsetzung |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
| und Erweiterung des
Geschäftsbetriebs |
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| C.
Anlagevermögen: |
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| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
| II. Sachanlagen |
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45.211,00 |
45.211,00 |
46.643,00 |
| III. Finanzanlagen: |
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| 1. Ausleihungen an
Gesellschafter |
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0,00 |
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| 2. Beteiligungen |
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9.609,73 |
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| 3. andere
Finanzanlagen |
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0,00 |
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9.609,73 |
9.609,73 |
| D.
Umlaufvermögen: |
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| I. Vorräte |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
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| 1. Forderungen gegen
Gesellschafter |
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0,00 |
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| -davon mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
0,00 |
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| 2. eingeforderte
Nachschüsse |
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0,00 |
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| -davon mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
0,00 |
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|
| 3. andere Forderungen
und sonstige Vermögensgegenstände |
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1.389,87 |
|
|
| -davon mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
0,00 |
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1.389,87 |
1.451,06 |
| III. Wertpapiere |
|
3.386,63 |
3.386,63 |
0,00 |
| -davon Merck -
Aktien |
2.065,60 |
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| IV. Schecks,
Kassenbestand, Postgiroguthaben |
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| und Guthaben bei
Kreditinstituten |
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| 1. Kassenbestand |
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185,90 |
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| 2. Postgiro |
|
0,00 |
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| 3. Guthaben bei
Kreditinstituten |
|
0,00 |
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|
| 4. andere Guthaben |
|
0,00 |
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185,90 |
122,48 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten: |
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0,00 |
| 1. Disagio |
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0,00 |
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| 2. Abgrenzungsposten
für Steuerentlastung |
|
0,00 |
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|
| nachfolgender
Geschäftsjahre |
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| 3. sonstige
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
0,00 |
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0,00 |
0,00 |
| F. Nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Summe der Aktiva |
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59.783,13 |
57.826,27 |
|
Passiva
|
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2009 |
2008 |
|
DM |
DM |
DM |
DM |
| A. Eigenkapital |
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| I. Gezeichnetes
Kapital |
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25.564,61 |
25.564,61 |
25.564,61 |
| II.
Kapitalrücklagen |
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| 1. Rücklage
für eingeforderte Nachschüsse |
|
0,00 |
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|
| 2. andere
Kapitalrücklage |
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0,00 |
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|
0,00 |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen |
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| 1. Eigenkapitalanteil
von Wertaufholungen |
|
0,00 |
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|
| 2. sonstige
Gewinnrücklagen |
|
0,00 |
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|
|
|
0,00 |
0,00 |
| IV.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag |
|
-268.618,94 |
-268.618,94 |
-239.899,35 |
| V.
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag |
|
-5.764,74 |
-5.764,74 |
-28.719,59 |
| B. Sonderposten mit
Rücklageanteil |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| -davon für latente
Steuern |
0,00 |
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| D.
Verbindlichkeiten: |
|
|
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| 1. Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern |
|
0,00 |
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|
| -davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr; |
0,00 |
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|
| 2. andere
Verbindlichkeiten |
|
308.602,20 |
|
|
| -davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr; |
267.820,04 |
|
|
|
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|
|
308.602,20 |
300.880,60 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Summe der Passiva |
|
|
59.783,13 |
57.826,27 |
Hanau, den 31.12.2009
EMEUV
Beteiligungsgesellschft mbH
Hans-Jürgen
Ueberall
Anhang zum
31.12.2009
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der neuen
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches
aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren
die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Hanau, den 31.12.2009
EMEUV
Beteiligungsgesellschaft mbH
Hans-Jürgen
Ueberall
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