Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 354611
Eingetragen
19.1.2006
Branche
Großhandel mit Blumen und PflanzenEinzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und DüngemittelnEinzelhandel mit Antiquitäten und antiken Teppichen
Gegenstand
Handel mit Blumen, Pflanzen, Zubehör und sämtliche Tätigkeiten, die hiermit im Zusammenhang stehen, sowie Handel mit Dekorationsgegenständen wie alten Schränken (Antiquitäten) und ähnlichem.

Historie

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Management

NameRolle
Arjen Hoek
seit 8.1.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

72800 Eningen
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Flower Shop JJW GmbH

Reutlingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 29.362,00 36.401,00
I. Sachanlagen 29.362,00 36.401,00
B. Umlaufvermögen 39.981,16 34.831,96
I. Vorräte 11.387,10 11.685,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.063,76 12.024,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.530,30 11.121,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten 214,00 214,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 126.814,93 126.987,66
Bilanzsumme, Summe Aktiva 196.372,09 198.434,62

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 151.987,66 141.469,03
III. Jahresüberschuss 172,73 -10.518,63
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 126.814,93 126.987,66
B. Rückstellungen 1.200,00 500,00
C. Verbindlichkeiten 195.172,09 197.934,62
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 177.759,23 175.425,23
Bilanzsumme, Summe Passiva 196.372,09 198.434,62

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Flower Shop JJW GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Vorschriften des BilMoG wurden beachtet.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Anfangsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:


Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßige Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Vorjahr sofort abgeschrieben. Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert zwischen 150,00 und 1.000,00 Euro wurde im Berichtsjahr 2009 ein Sammelposten gebildet, der im Jahr der Anschaffung und den vier darauffolgenden Jahren mit jeweils einem Fünftel abgeschrieben wird. Bei beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens mit einem Wert über 1.000,00 Euro wurde im Berichtsjahr 2009 der Zugang aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Im laufenden Berichtsjahr sind keine geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro zugegangen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigen Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschreiben. Sofern ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden Sie auf den niedrigen beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist in einem gesonderten Anlagespiegel dargestellt; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Bei der Ermittlung der Herstellungskosten des Anlagevermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen berücksichtigt.

Außerplanmäßige Abschreibungen wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung bei einzelnen Posten des Anlagevermögens waren nicht erforderlich.

In die Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen einbezogen.

Bilanzierte Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB.


Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Herr Arjen Hoek

Reutlingen, den 6.6.2014


Der Geschäftsführer

gez. Arjen Hoek
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 143.846,40 EUR.

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 142.183,66 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.06.2014 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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