Pflegeteam Dultz GmbHLiquidiert

Wehrdeich 87, 21035 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 110882
Eingetragen
11.9.2009
Branche
Ambulante PflegediensteAmbulante Betreuungsdienste für ältere MenschenAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung
Gegenstand
ambulante Krankenpflege, ambulante Pflege sowie Weiterführung von Haushalten sowie aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten und sonstige selbstständige Tätigkeiten im Gesundheitswesen

Historie

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Management

NameRolle
Klaus-Dieter Dultz
seit 11.9.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Erika Gassmann
Hamburg
50.00%
Klaus-Dieter Dultz
Hamburg
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Pflegeteam Dultz GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz

AKTIVA

  31.12.2011
EUR
31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN   8.373,00 5.947,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   2.009,00 4.203,00
II. Sachanlagen   6.364,00 1.744,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge   3.464,00 1.744,00
2. Fahrzeuge   2.900,00 0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN   156.899,40 114.368,98
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   146.376,81 111.394,34
1. Sonstige Vermögensgegenstände   3.463,45 2.317,02
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   10.522,59 2.974,64
SUMME Aktiva   165.272,40 120.315,98

Passiva

     
  31.12.2011
EUR
31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. EIGENKAPITAL   124.670,65 73.531,61
- gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
I. Gewinn- und Verlustvortrag   48.531,61 24.485,33
II. Jahresüberschuss   51.139,04 24.046,28
III. buchmäßiges Eigenkapital   124.670,65 73.531,61
B. RÜCKSTELLUNGEN   12.023,62 3.647,98
C. VERBINDLICHKEITEN      
1. Sonstige Verbindlichkeiten   28.578,13 43.136,39
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 630,62   8.962,29
SUMME Passiva   165.272,40 120.315,98

Anhang zum 31. Dezember 2011

der Pflegeteam Dultz GmbH

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzes aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Regelungen wurden die Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung beachtet.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem HGB.

Es wurde der Kontenrahmen für soziale Einrichtungen nach der PBV angewandt.

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind dem Geschäft dauernd zu dienen. Aufwendungen für immaterielle Vermögensgegen-stände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungs-abgrenzungsposten wurden nur nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung der Bilanz entstanden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelnen Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Verpflichtungen. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften wurden nicht gebildet.

Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Diese setzten sich per 31.Dezember 2011 wie folgt zusammen:

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen € 62.240,60

Forderungen gegenüber Gesellschaftern € 68.172,76

Sonstige Vermögensgegenstände € 3.463,45

Gesamt € 133.876,81

Rückstellungen:

Die Rückstellung per 31. Dezember 2011 setzen sich wie folgt zusammen:

Rückstellung für Jahresabschlusserstellung € 1.500,00
Steuerrückstellungen € 7.166,62
Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen € 2.900,00
Rückstellung für Urlaubsansprüche € 457,00
  € 12.023,62

Verbindlichkeiten:

Die Verbindlichkeiten per 31. Dezember 2011 betragen EUR 28.578,13 und betreffen sämtlichst die sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Angaben über die Rechtsform und die Mitglieder der Unternehmensorgane

Das Unternehmen wird in der Rechtsform der GmbH geführt. Das Stammkapital beträgt 25.000 € und ist mit 12.500,00 € eingezahlt. Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die Geschäftsführer:

Herr Klaus-Dieter Dultz, Hamburg

Klaus-Dieter Dultz

geführt.

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