Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 749856
Vorher
Staufen Betriebsgesellschaft mbH
Eingetragen
19.8.2014
Branche
Herstellung von Schreibwaren und Bürobedarf aus Papier, Karton und PappeHerstellung von BüromöbelnHerstellung von Maschinen für die Papiererzeugung und -verarbeitung
Gegenstand
Die Herstellung und der Vertrieb von Papier- und Druckerzeugnissen, Büromaterial und Schreibwaren aller Art

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Marcus Breker
seit 4.1.2016
Prokura
Daniel Blansjaar
seit 4.1.2016
Geschäftsführer
Tobias Walz
seit 4.1.2016
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Staufen Group AGCHE
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Staufen Group AG
Switzerland
1.000.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Staufen GmbH

Wurmlingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 15.08.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
15.8.2014
EUR
A. Anlagevermögen 1.280.657,68 0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 153.829,77 0,00
II. Sachanlagen 1.126.827,91 0,00
B. Umlaufvermögen 3.431.453,39 25.000,00
I. Vorräte 2.069.937,66 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.358.929,10 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.586,63 25.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 41.354,20 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 4.753.465,27 25.000,00

Passiva

31.12.2014
EUR
15.8.2014
EUR
A. Eigenkapital 826.840,61 25.000,00
I. gezeichnetes Kapital 1.000.000,00 25.000,00
II. Jahresfehlbetrag 173.159,39 0,00
B. Rückstellungen 170.949,24 0,00
C. Verbindlichkeiten 3.755.675,42 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 4.753.465,27 25.000,00

Anhang


- in der offenzulegenden Fassung gemäß § 326 HGB -


Allgemeine Angaben


Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 2 HGB auf.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach § 266 HGB.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256a HGB sowie unter der Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften nach den §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Abschlusses waren nachfolgende Bilanzierungs- und Bewertungs­methoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - ebenfalls um planmäßige Abschreibung vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 150,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten über € 150,00 und maximal € 1.000,00 wird entsprechend den steuerlichen Vorschriften ein Sammelposten gebildet. Dieser wird jährlich mit 20 % abgeschrieben.

Die Vorräte wurden unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips zu Anschaffungs­kosten/Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bilanziert, soweit nicht Wertberichtigungen erforderlich sind.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, welcher nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie werden pauschal mit einem einer Restlaufzeit von 15 Jahren entsprechenden durchschnittlichen Marktzins abgezinst.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken gebildet und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von € 25.000,00.


Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden nach der versicherungsmathematischen PUC Methode gebildet. Es wurden folgende Annahmen für die Berechnung berücksichtigt (§ 285 Nr. 24 HGB):
- Rechnungszins von 4,53 % für eine Laufzeit von 15 Jahren, der von der Deutschen Bundesbank bekanntgemacht wurde
- Rententrend 1,00 %
- Sterbetafeln nach Dr. Klaus Heubeck "Richttafeln 2005 G"


Verbindlichkeiten

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von € 1.919.000,00 enthalten.

Die Verbindlichkeiten in Höhe von € 1.955.675,42 haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.


Sonstige Angaben

Geschäftsführer im Geschäftsjahr waren:

Herr Ralf Banholzer, Dipl. Betriebswirt
Herr Drs. Daniel Blansjaar, Dipl. Betriebswirt / Dipl. Volkswirt

Unterzeichnung des Jahresabschlusses
Bestätigung/Unterzeichnung des Abschlusses gem. § 245 HGB.

Wurmlingen, den 29.05.2015

gez. Ralf Banholzer
gez. Drs. Daniel Blansjaar
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.06.2015 festgestellt.

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