Stammdaten

Register
Amtsgericht Braunschweig HRB 200290
Eingetragen
27.6.2006
Branche
Einzelhandel mit Back- und SüßwarenGroßhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und GewürzenEinzelhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln
Gegenstand
Betrieb eines Cafe- und Speiserestaurants, die Herstellung und der Vertrieb von Backund Konditoreiwaren sowie die Abgabe von Speisen und Getränken aller Art

Historie

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Management

NameRolle
Kerstin Ülzmann
seit 27.6.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Barock-Café GmbH

Goslar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 39.036,00 39.519,00
I. Sachanlagen 39.036,00 39.519,00
B. Umlaufvermögen 84.040,41 87.395,48
I. Vorräte 7.217,01 9.313,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.395,98 17.142,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 64.427,42 60.939,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.193,00 9.182,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 129.269,41 136.096,48

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 44.696,37 46.516,90
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 21.516,90 21.691,64
III. Jahresfehlbetrag 1.820,53 174,74
B. Rückstellungen 12.176,98 6.700,00
C. Verbindlichkeiten 72.396,06 82.879,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 129.269,41 136.096,48

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Barock-Café GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 9.000,00 (Vorjahr: Euro 9.000,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 21.396,06 (Vorjahr: Euro 19.879,58).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 51.000,00 (Vorjahr: Euro 63.000,00).

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

 Ein Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses muss noch gefasst werden. In Übereinstimmung mit den Gesellschaftern schlägt die Geschäftsführung folgende Ergebnisverwendung vor:
Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages zum 01.01.2011 in Höhe von Euro 21.516,90 ergibt sich ein Gesamtbetrag des Eigenkapitals zum 31.12.2011 in Höhe von Euro 44.696,37. Dieser Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Kerstin Ülzmann
 
 


Unterschrift der Geschäftsleitung
 
Goslar, 07. März 2012

  Kerstin Ülzmann als
 Geschäftsführerin der
 Barock-Café GmbH
  

Anlagespiegel

 
Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2011
Zugänge
Abgänge
Umbuchungen
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Anlagevermögen
 
 
 
 
Sachanlagen
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
146.133,34
11.162,84
55.176,53
0,00
Summe Sachanlagen
146.133,34
11.162,84
55.176,53
0,00
Summe Anlagevermögen
146.133,34
11.162,84
55.176,53
0,00
 
kumulierte Abschreibungen 31.12.2011
Zuschreibungen Geschäftsjahr
Buchwert 31.12.2011
Abschreibungen Geschäftsjahr
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Anlagevermögen
 
 
 
 
Sachanlagen
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
63.083,65
0,00
39.036,00
10.560,84
Summe Sachanlagen
63.083,65
0,00
39.036,00
10.560,84
Summe Anlagevermögen
63.083,65
0,00
39.036,00
10.560,84

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.03.2012 festgestellt.

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