Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 94804
Vorher
one by one IT-Trainings GmbH
Eingetragen
10.11.2004
Branche
Vermietung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungenErbringung von allen anderen Unterrichtsdienstleistungen a. n. g.Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Das Anbieten von Schulungen in allen IT-Bereichen an verschiedenen Standorten im In- und Ausland; ferner Vermietung und Verkauf von Schulungstechnik und material sowie Vermietung von Schulungsräumen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Frank Willi Lucht
seit 10.11.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Emanuel-Lasker-Straße 18, 14974 Thyrow
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Easy College GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2011 bis zum 30.09.2012

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Sachanlagen        
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   9,00   9,00
B. Umlaufvermögen        
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände        
1. sonstige Vermögensgegenstände   14.202,51   8.941,36
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   20,74   167,92
Summe Aktiva   14.232,25   9.118,28

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00   25.000,00
II. Verlustvortrag   -18.551,91   -24.669,27
III. Jahresüberschuss   4.972,17   6.117,36
B. Rückstellungen        
1. Steuerrückstellungen       72,00
2. sonstige Rückstellungen   703,50   625,00
C. Verbindlichkeiten        
1. sonstige Verbindlichkeiten   2.108,49   1.973,19
Summe Passiva   14.232,25   9.118,28

ANHANG zum Jahresabschluss zum 30.09.2012

der Easy College GmbH, Berlin

1 Angaben zur Bewertung und Bilanzierung

1.1 Allgemeine Angaben

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. von § 267 Abs. 3 HGB.

Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnungen ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die den Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Der Jahresabschluss zum 30. September 2012 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften gemäß den §§ 264 ff. HGB in der Fassung des Gesetzes zur Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG) vom 25. Mai 2009 erstellt.

Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den handelsrechtlichen Bestimmungen; steuerrechtliche Bestimmungen standen dem nicht entgegen.

1.2 Aktiva

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vornahme der planmäßigen Abschreibungen erfolgte unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen. Erkennbare Einzelrisiken sind durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt worden.

Das Guthaben bei Kreditinstituten ist zum Nennwert angesetzt.

1.3 Passiva

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, sie sind ausreichend bemessen und nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung in der Höhe notwendig.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

1.4 Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwendungen und Erträge wurden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren i. S. von § 275 HGB aufgestellt.

2 Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten

2.1 Einzelposten des Anlagevermögens

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der Anlage 1.4.

2.2 Verbindlichkeiten und Rückstellungen

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von insgesamt 136,12 EUR ausgewiesen.

Sonstige Rückstellungen wurden in diesem Jahr für Abschluss- und Prüfungskosten gebildet.

3 Sonstige Pflichtangaben

3.1 Organe der Gesellschaft

Als Geschäftsführer ist bestellt:

Frank Lucht Berlin

Auf eine Angabe der Bezüge wird unter Inanspruchnahme des § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

3.2 Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt im Jahr 2012 keine Arbeitnehmer.

 

Berlin, den 31. Oktober 2013

gez. Frank Lucht

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 31.10.2013

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