BLANK-Dachbau GmbHLiquidiert

41812 Erkelenz, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Moenchengladbach HRB 11258
Eingetragen
19.7.2005
Branche
Dachdeckerei und BauspenglereiErrichtung von FertigteilbautenBau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)
Gegenstand
die Durchführung von Dachdeckerarbeiten aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Reinhard Johann Blank
seit 21.1.2025
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

BLANK Dachbau GmbH

Erkelenz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 42.075,00 5.085,00
I. Sachanlagen 42.075,00 5.085,00
B. Umlaufvermögen 223.650,38 72.045,92
I. Vorräte 127.326,40 10.624,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 77.697,67 48.866,41
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.626,31 12.554,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.415,58 3.058,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 4.421,67
Bilanzsumme, Summe Aktiva 269.140,96 84.610,59

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 42.493,08 0,00
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 29.421,67 -30.115,31
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -59.536,98
IV. Bilanzgewinn 46.914,75 0,00
V. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 4.421,67
B. Rückstellungen 16.125,00 10.444,00
C. Verbindlichkeiten 210.522,88 74.166,59
Bilanzsumme, Summe Passiva 269.140,96 84.610,59

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie ggf. des Gesellschaftsvertrages zu beachten.Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen. Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMog) wurden die Vorjahresvergleichszahlen aufgrund des Wahlrechtes des Artikels 67 Abs.8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegensstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag, vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzip angesetzt. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden nicht. Forderungen gegenüber Gesellschaftern valutierten zum Stichtag mit 3.454,74 €.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen 195.323,13 €.

Rückstellungen

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Im abgelaufenen Geschäftsjahr war Frau Petra Blank alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Gesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde auf der Gesellschafterversammlung am 11.05.2011 festgestellt.


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