SFL Schwimmbadtechnik GmbHLiquidiert

59192 Bergkamen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamm HRB 4680
Vorher
SFL Schwimmbad- und Freizeitanlagen Lange Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Eingetragen
20.10.1992
Branche
Großhandel mit SanitärkeramikGroßhandel mit FlachglasGroßhandel mit Installationsbedarf für Gas, Wasser und Heizung
Gegenstand
Der Vertrieb und die Montage von Schwimmbädern aller Art, der Handel mit Schwimmbadzubehör und artverwandter Artikel.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Uwe Lange
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Uwe Lange
59192 Bergkamen
25.600 €
100.00%
59192 Bergkamen
25.600 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SFL Schwimmbad- und Freizeitanlagen Lange Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Bergkamen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen


12.128,00


15.990,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte


32.502,26


41.630,19

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


10.337,06


2.799,18

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

59,85

4.533,69

C. Rechnungsabgrenzungsposten


430,00


581,00

Summe Aktiva

55.457,17

65.534,06



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital


25.600,00


25.600,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

1.454,89

-1.068,81

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

1.814,98


2.523,70

B. Rückstellungen

2.400,00


2.200,80

C. Verbindlichkeiten


14.983,00


36.278,37

D. Sonstige Passive


9.204,30


0,00

Summe Passiva


55.457,17


65.534,06

ANHANG

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Grundlagen der Rechungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze in der Bilanz der SFL GmbH zum 31.12.2010 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.


Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.


Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstä nde wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr .

Vorjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

8.228,98

0,00

2.593,74

0,00

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: 0,00) enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr

davon Restlauf- zeit bis 1 Jahr

davon Restlauf- zeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten

14.983,00

10.799,00

0,00

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Uwe Lange.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Kamen, den 15. November 2011

Uwe Lange

..........................................................................

Geschäftsführer

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 15.11.2011

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