arborsys DGM GmbH
Selbe AdresseErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
RMG Connect GmbH
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2009
EUR |
2008
EUR |
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| A. ANLAGEVERMÖGEN: | ||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
| Software | 293,00 | 482,00 |
| II. Sachanlagen | ||
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 114.589,71 | 161.674,00 |
| 114.882,71 | 162.156,00 | |
| B. UMLAUFVERMÖGEN: | ||
| I. Vorräte | ||
| Noch nicht abgerechnete Fremdleistungen | 82.516,69 | 362.933,73 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 610.899,60 | 1.646.192,75 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 277.923,75 | 71.836,35 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 27.340,57 | 509.025,62 |
| 916.163,92 | 2.227.054,72 | |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 859,14 | 33.114,92 |
| 999.539,75 | 2.623.103,37 | |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN: | 4.519,94 | 831,17 |
| 1.118.942,40 | 2.786.090,54 | |
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PASSIVA |
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| 2009
EUR |
2008
EUR |
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| A. EIGENKAPITAL: | ||
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.650,00 | 25.650,00 |
| II. Kapitalrücklage | 444.792,68 | 444.792,68 |
| III. Gewinnvortrag | 208.188,50 | 208.188,50 |
| 678.631,18 | 678.631,18 | |
| B. RÜCKSTELLUNGEN: | ||
| Sonstige Rückstellungen | 137.515,00 | 84.875,00 |
| C. VERBINDLICHKEITEN: | ||
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 218.221,60 | 251.771,05 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 18.137,83 | 1.607.002,56 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 41.436,79 | 93.064,75 |
| - davon aus Steuern: EUR 32.571,59 (Vorjahr: EUR 92.095,37) | ||
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 3.743,01 (Vorjahr: EUR 557,53) | ||
| 277.796,22 | 1.951.838,36 | |
| D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN: | 25.000,00 | 70.746,00 |
| 1.118.942,40 | 2.786.090,54 |
Vorbemerkungen
Alleingesellschafterin ist die Ogilvy & Mather Deutschland GmbH, Frankfurt am Main.
Zwischen der Gesellschaft und der WPP Marketing Communications Germany B.V., Amsterdam, Niederlande, besteht seit Januar 2002 ein Gewinnabführungsvertrag.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können (§ 284 Abs. 1 HGB), wurde der Vermerk im Anhang gewählt.
Die Gesellschaft hat von den Erleichterungen des § 288 HGB Gebrauch gemacht.
2.1 Allgemeines
Der Jahresabschluss der GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.
Die Gliederung der Bilanz erfolgt gemäß § 266 Abs. 2 und 3 HGB.
2.2 Immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen
Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.
Bei der Bemessung der Abschreibungen wird auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgestellt. Bei der Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer kommt bei den immateriellen Vermögensgegenständen die lineare Abschreibungsmethode und bei Gegenständen des Sachanlagevermögens die lineare und die degressive Abschreibungsmethode zur Anwendung. Seit dem 1. Januar 2008 werden geringwertige Anlagegüter entsprechend der geänderten steuerlichen Bilanzierung im Zugangsjahr mit den Anschaffungskosten bis EUR 150,00 ergebniswirksam erfasst und mit Anschaffungskosten über EUR 150 bis EUR 1.000 in einen Sammelposten eingestellt, der über fünf Jahre abgeschrieben wird.
Die Abschreibungsmethoden und Nutzungsdauern stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:
| Anlagegegenstände | Abschreibungsmethode | Nutzungsdauer |
| Software | linear | 3-5 Jahre |
| EDV-Anlagen | linear | 3-5 Jahre |
| Mietereinbauten | linear | 6-15 Jahre |
| Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung | linear/geometrisch-degressiv | 5-13 Jahre |
| Sammelposten GwG | linear | 5 Jahre |
2.3 Vorräte
Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten, soweit erforderlich, zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Als noch nicht abgerechnete Fremdleistungen werden die in Arbeit befindlichen Kundenaufträge ausgewiesen, die ausschließlich weiterberechenbare Fremdrechnungen umfassen.
2.4 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen angesetzt.
2.5 Rückstellungen
Rückstellungen werden für sämtliche ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Sie werden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.
2.6 Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
2.7 Währungsumrechnungen
Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten werden mit dem Kurs am Tage des Geschäftsvorfalls bewertet.
Buchverluste aus Kursänderungen am Bilanzstichtag finden Berücksichtigung.
Anlagevermögen
Die Aufgliederung sowie die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2009 sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind TEUR 2 (Vorjahr: TEUR 72) aus Lieferungs- und Leistungsverkehr und TEUR 30 (Vorjahr: Verbindlichkeit TEUR 729) aus Cash-Management-System gegen die WPP Marketing enthalten.
Es bestehen keine Forderungen gegen den Gesellschafter.
Es bestehen wie im Vorjahr keine Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.
Eigenkapital
Das Stammkapital beträgt am 31. Dezember 2009 unverändert zum Vorjahr TEUR 26.
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von TEUR 138 (Vorjahr: TEUR 85) enthalten überwiegend Verpflichtungen für Abschluss-, Prüfungs- und Beratungskosten, Abfindungskosten und ausstehende Lieferantenrechnungen.
Verbindlichkeiten
Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 18 (Vorjahr: TEUR 1.607) resultieren TEUR 18 (Vorjahr: TEUR 11) aus Lieferungen und Leistungen und TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 730) aus Cash-Pool.
Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter.
Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.
Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge in Höhe von TEUR 0,2 (Vorjahr: TEUR 11) beinhalten TEUR 0,2 (Vorjahr: TEUR 11) Erträge aus verbundenen Unternehmen.
Die sonstigen Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von TEUR 32 (Vorjahr: TEUR 217) beinhalten TEUR 9 (Vorjahr: TEUR 70) Aufwendungen an verbundene Unternehmen.
4.1 Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane (§ 285 Nr. 10 HGB)
Als Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Berichtszeitraum bestellt: Herr Friedrich Lagraff, Geschäftsführer Beratung, Frankfurt/Main (bis 10.09.2009)
Herr Wolfgang Zimmerer, Geschäftsführer Kreation, Frankfurt/Main
Frau Sonja Wannenmacher, Geschäftsführer Beratung, Stuttgart (ab 13.10.2009)
4.2 Konzernzugehörigkeit
Die Gesellschaft ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Ogilvy & Mather Deutschland GmbH, Frankfurt am Main.
Den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen stellt die WPP Group plc., Jersey, Großbritannien, als oberstes Mutterunternehmen auf. Er ist unter der Registernummer 101749 unter folgender Adresse erhältlich: 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8PX
Stuttgart, 30. Januar 2010
Wolfgang Zimmerer, Geschäftsführer
Sonja Wannenmacher, Geschäftsführer
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