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Vertriebsgesellschaft mbH
Günthersleben-Wechmar
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
7.365,00 |
3.342,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1.572,00 |
1.111,00 |
| II.
Sachanlagen |
5.793,00 |
2.231,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
525.103,23 |
504.808,67 |
| I.
Vorräte |
7.119,45 |
4.989,04 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
478.925,26 |
491.013,75 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
39.058,52 |
8.805,88 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
123,42 |
1.137,90 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
532.591,65 |
509.288,57 |
Passiva
|
|
31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Eigenkapital |
393.418,03 |
388.174,99 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
26.000,00 |
26.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
362.174,99 |
378.382,73 |
| III.
Jahresüberschuss |
5.243,04 |
-16.207,74 |
| B.
Rückstellungen |
11.442,28 |
19.985,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
127.731,34 |
101.128,58 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
127.731,34 |
101.128,58 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
532.591,65 |
509.288,57 |
Anhang
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv
vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Vorjahr betreffenden, zum Bilanzstichtag noch nicht
veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Person geführt: Tino Hülsbusch
Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in
Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende
Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresgewinn beträgt EUR 5.243,04.
Dieser wird auf neue Rechnung in Höhe von EUR
5.243,04 vorgetragen.
Unterschrift der Geschäftsführung
sonstige Berichtsbestandteile
Günthersleben-Wechmar, 15.07.2014
Tino Hülsbusch
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.07.2014 festgestellt.
Günthersleben-Wechmar, 15.07.2014
Tino Hülsbusch
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