Physan AktiengesellschaftLiquidiert

Yorckstraße 19, 76185 Karlsruhe, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 708140
Eingetragen
1.12.2009
Branche
Herstellung von pharmazeutischen GrundstoffenHerstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen ErzeugnissenHerstellung von Körperpflegemitteln und Duftstoffen
Gegenstand
Die Herstellung und der Vertrieb von Produkten für die Hautpflege.

Historie

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Management

NameRolle
Uwe Kummerer
seit 1.12.2009
Vorstandsmitglied

Konzern- und Jahresabschlüsse

Physan Aktiengesellschaft

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 668,00 743,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 668,00 743,00
B. Umlaufvermögen 34.901,01 48.537,73
I. Vorräte 18.484,34 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 871,08 424,40
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 100,00 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.545,59 48.113,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.282,60 110,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 36.851,61 49.390,73

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 29.715,36 47.283,53
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -2.716,47
III. Bilanzverlust 20.284,64 0,00
davon Verlustvortrag 2.716,47 0,00
B. Rückstellungen 2.000,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 5.136,25 1.107,20
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 5.136,25 1.107,20
Bilanzsumme, Summe Passiva 36.851,61 49.390,73

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Physan AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde im Wesentlichen der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Forderungen und die übrigen Gegenstände des Umlaufvermögens wurden zum Nennwert angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert bilanziert.

Bei den Rechnungsabgrenzungsposten sind die Vorauszahlungen für künftige Zeiträume zeitanteilig abgegrenzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftigen kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Hauptversammlung vom 03.11.2011 wurde der Vorschlag des Vorstands zur Ergebnisverwendung angenommen.

4. Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

Kummerer Uwe ausgeübter Beruf: Kaufmann

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Dieter Barth ausgeübter Beruf: Rechtsanwalt
Bernd Karcher ausgeübter Beruf: Kaufmann
Ion Spanachi ausgeübter Beruf: Systemadministrator

Weitere Angabepflichten nach dem Aktiengesetz

Angaben über die Gattung der Aktien

Das Grundkapital von 50.000,00 € ist eingeteilt in:

Grundkapital
50.000 Stück Stammaktien zum Nennwert von je 1,00 € 50.000,00

Es handelt sich um vinkulierte Namensaktien.

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Karlsruhe, den 03.11.2011

gezeichnet der Vorstand

Kummerer Uwe

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 03.11.2011 festgestellt.

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