LC - Sägendienst GmbHLiquidiert

58089 Hagen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hagen HRB 1081
Eingetragen
31.1.1979
Branche
BeteiligungsgesellschaftenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von WerkzeugenManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
der Handel und die Bearbeitung von Kreissägeblättern jeder Art. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, die Verwaltung von Sach- und Firmenvermögen jeder Art, die Ausführung von Dienstleistungen für andere Unternehmen, insbesondere die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung von anderen Firmen unter Übernahme der persönlichen Haftung zu übernehmen. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar diesem Zweck zu dienen geeignet sind.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

LC - Sägendienst GmbH

Hagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 79.558,00 86.792,00
I. Sachanlagen 79.558,00 86.792,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 78.028,00 82.846,00
2. technische Anlagen und Maschinen 11,00 11,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.519,00 3.935,00
B. Umlaufvermögen 170.437,87 164.521,55
I. Vorräte 31.748,96 26.158,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 46.211,52 37.114,98
1. sonstige Vermögensgegenstände 46.211,52 37.114,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 92.477,39 101.247,74
Bilanzsumme, Summe Aktiva 249.995,87 251.313,55

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 37.950,89 45.492,63
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 51.129,00 51.129,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen -6.334,39 -6.334,39
III. Gewinnvortrag 698,02 3.914,64
IV. Jahresfehlbetrag 7.541,74 3.216,62
B. Rückstellungen 176.849,32 181.683,53
C. Verbindlichkeiten 35.195,66 24.137,39
1. sonstige Verbindlichkeiten 35.195,66 24.137,39
davon aus Steuern 1.912,58 4.737,59
Bilanzsumme, Summe Passiva 249.995,87 251.313,55

Anhang

zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

1. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

1.1. Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff und den §§ 264 ff. HGB in der bei Bilanzaufstellung gültigen Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz vom 25.05.2009 aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

1.2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt und werden planmäßig abgeschrieben.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellkosten unter Ansatz planmäßiger, linearer Abschreibungen.

Die Abgangsfiktion im Zugangsjahr wurde für Geringwertige Anlagegüter angewandt und die Sofortabschreibung gemäß § 6 Abs. 2 EStG in Anspruch genommen. Für Wirtschaftsgüter von 150,00 € bis unter 1.000,00 € wurde, gemäß § 6 Abs. 2a EStG in der bei Bilanzaufstellung gültigen Fassung, für das Geschäftsjahr 2012 ein Sammelposten gebildet und über 5 Jahre linear abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen. Der Ausweis der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt demnach zu Nennwerten abzüglich angemessener Wertberichtigungen.

Die Aufwendungen und Erträge sind auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

Die Pensionsverpflichtungen wurden mit dem nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelten Teilwert angesetzt.

Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in angemessenem Umfang.

Die übrigen Verbindlichkeiten, sind zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Aufwendungen und Erträge, die ursprünglich auf fremde Währungen lauteten, waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

2. Informationen zum Jahresabschluss

2.1. Informationen zur Bilanz

I. Anlagevermögen

Die in der Bilanz ausgewiesenen Positionen des Anlagevermögens sind in ihrer Gliederung und Bewegung im Anlagenspiegel separat dargestellt.

II. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Es sind keine Beträge festzustellen.

2.2. Informationen zur Gewinn und Verlustrechnung

Die Ertragsteuern belasten nur das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

3. Sonstige Angaben

3.1. Geschäftsführung

Geschäftsführer ist:

Herr Karl Hermann Sieland, Gevelsberg

3.2. Ergebnisverwendung

Entfällt gemäß § 325 Abs. 1 Satz 4 HGB.

Hagen, 10. Februar 2014

Unterschrift wurde geleistet

(Karl Hermann Sieland)

Bestätigungsvermerk

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 10.02.2014

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