MAFINI-GmbH
Hückelhoven
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
5.421.553,82 |
5.391.561,05 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
124.365,00 |
186.547,00 |
| II.
Sachanlagen |
3.730.073,90 |
3.784.968,90 |
| III.
Finanzanlagen |
1.567.114,92 |
1.420.045,15 |
| B.
Umlaufvermögen |
54.615,14 |
75.294,81 |
| I.
Vorräte |
2.750,00 |
2.750,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
29.034,75 |
65.568,43 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
22.830,39 |
6.976,38 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
8.703,62 |
5.610,10 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
5.484.872,58 |
5.472.465,96 |
Passiva
|
|
31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Eigenkapital |
210.190,17 |
90.884,11 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
6.667,14 |
6.667,14 |
| III.
Gewinnvortrag |
59.216,97 |
32.795,95 |
| IV.
Jahresüberschuss |
119.306,06 |
26.421,02 |
| B.
Rückstellungen |
33.787,69 |
0,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
5.240.180,72 |
5.360.005,36 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
714,00 |
21.576,49 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
5.484.872,58 |
5.472.465,96 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der MAFINI GmbH wurde auf der
Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
Euro 5.201.694,82 (Vorjahr: Euro 5.300.000,00).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten,
die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
sind, beträgt Euro 3.816.194,79.
Feststellung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss wurde am 12.06.14 festgestellt.
Der Jahresabschluss wurde am 12.06.14 gebilligt.
Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
In der Gesellschafterversammlung vom 12.06.14 wurde
der Vorschlag der Geschäftsführung zur
Ergebnisverwendung angenommen. Der Jahresüberschuss
wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Herr Christian Katzer
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01.01. - 31.12.13
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Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern / nahe stehenden
Personen bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Sachverhalte
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Betrag
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Ausleihungen
|
0,00
|
Euro
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Forderungen
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972.437,46
|
Euro
|
Verbindlichkeiten
|
1.385.500,03
|
Euro
|
Die Angaben beinhalten u.a. auch diejenigen
Beträge, die den Geschäftsführern
zuzurechnen sind.
Unterschrift der Geschäftsleitung
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.06.2014 festgestellt.
Herr Christian Katzer
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