Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 244052
Eingetragen
12.10.2018
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieEntwicklung und Programmierung von AnwendungssoftwareErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Herstellung der Software und Computerprogramme; Dienstleistungen in Bezug auf Softwares: Service, Herausgabe, Vermarktung, Programmierung, Beratung zur Software-Technologie.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Oktawian Jaworek
seit 3.6.2025
Geschäftsführer
Pawel Kupczak
seit 3.6.2025
Geschäftsführer
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
SentiOne S.A.
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

SentiOne S.A.
Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

SentiOne Deutschland GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 512,00 1.220,00
I. Sachanlagen 512,00 1.220,00
B. Umlaufvermögen 77.966,95 150.056,34
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 54.966,07 139.813,79
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 23.000,88 10.242,55
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 448.330,09 467.305,44
Summe Aktiva 526.809,04 618.581,78

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 492.305,44 592.741,81
III. Jahresüberschuss 18.975,35 100.436,37
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 448.330,09 467.305,44
B. Rückstellungen 2.600,67 3.509,67
C. Verbindlichkeiten 483.699,39 593.021,45
D. Rechnungsabgrenzungsposten 40.508,98 22.050,66
Summe Passiva 526.809,04 618.581,78

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

Allgemeine Angaben

Die SentiOne Deutschland GmbH hat ihren Sitz in München und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht München (Reg.Nr. HRB244052).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes (GmbHG.)

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang, einschließlich Anlagespiegel. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Beträge in Fremdwährungen sind zum historischen Umrechnungskurs oder dem niedrigeren Stichtagskurs bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr sind zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 16.035,79 ausgewiesen.

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000 ist mit dem Nennbetrag angesetzt, dass bis zur Hälfte eingezahlt worden ist.

Der im laufenden Jahr aktivische Ausweis "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" ist gleichzusetzen mit der bilanziellen Überschuldung. Auf eine Insolvenzanzeigepflicht wurde von uns hingewiesen.

Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Gewinn i.H.v. 18 T€ erzielt, wodurch sich der "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" auf 448T€ verringerte. Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Gesellschafterkredite. Die Geschäftsführung geht aufgrund der positiven Überschussprognose von einem positiven Geschäftsverlauf in den nächsten Wirtschaftsjahren aus.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Abschluss- und Prüfkosten, sowie für die Aufbewahrungspflichten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr 31.12.2021 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 483.699,39 92.401,03 391.298,36 0
Vorjahr 31.12.2020 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 593.386,76 137.088,40 456.298,36 0

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von € 61.00,21 enthalten.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 391.298,36 ausgewiesen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag war im Unternehmen durchschnittlich 1 Mitarbeiter beschäftigt.

Organe

Die Mitglieder der Geschäftsführung sind:

Anna Jakuc

Geschäftsführerin

München, den 15.06.2022

...........................................

Anna Jakuc

Geschäftsführerin

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 15.6.2022.

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