Stammdaten

Register
Amtsgericht Neubrandenburg HRB 21379
Eingetragen
18.2.2005
Branche
Herstellung von orthopädischen ErzeugnissenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfErbringung von ergotherapeutischen Dienstleistungen
Gegenstand
Erbringung von Serviceleistungen im Umfeld ärztlicher Tätigkeiten, Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für Ärzte und medizinisches Personal, Veröffentlichung von wissenschaftlichen Abhandlungen und Lehrmaterial aus dem Gebiet der Medizin.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Friedrich Böttner
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Friedrich Böttner
Larchmont, NY 10538 (USA)
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

OrthoForum GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 3.983,00 2.130,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.207,00 1.449,00
II. Sachanlagen 2.776,00 681,00
B. Umlaufvermögen 69.534,85 94.407,62
I. Vorräte 7.256,52 11.121,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 17.368,59 19.015,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 44.909,74 64.270,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten 715,95 351,53
Bilanzsumme, Summe Aktiva 74.233,80 96.889,15

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 57.333,68 65.758,50
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 40.758,50 23.366,45
III. Jahresfehlbetrag 8.424,82 -17.392,05
B. Rückstellungen 16.157,94 16.037,79
C. Verbindlichkeiten 742,18 15.092,86
Bilanzsumme, Summe Passiva 74.233,80 96.889,15

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungs- posten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungs- abgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nenn- betrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Erläuterung zu einzelnen Posten der Bilanz

Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 € und wurde in voller Höhe eingezahlt.

Rückstellungen

Unter den sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen eine Rückstellung für Abschlusskosten sowie eine Rückstellung für nicht bereits veranlagte Steuern ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten in Höhe von 715,95 € (Vorjahr 15.092,86 €) besitzt eine Restlaufzeit von weniger als 1 Jahr.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Dr. Böttner Friedrich Geschäftsführer einzelvertretungs- berechtigt

Berlin, den 21.04.2016

gez. Dr. F. Böttner

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 21.4.2016.

Nachrichten & Medien

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