Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 101740
Vorher
DAF Immobiliengesellschaft für Projektierung, Entwicklung und Verwaltung GmbH
Eingetragen
4.5.2006
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteKauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
Gegenstand
Der An- und Verkauf, die Verwaltung und Projektentwicklung von eigenen Grundstücken.

Historie

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Management

NameRolle
Andreas Prieser
seit 18.3.2013
Prokura
Özdal Fakir
seit 4.5.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Özdal Fakir
50.00%
Andreas Priester
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Özdal Fakir
12.500 €
50.00%
Andreas Priester
12.500 €
50.00%

Beteiligungen

Konzern- und Jahresabschlüsse

FX Real Estate GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 6.188,00 6.666,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 6.187,00 6.665,00
B. Umlaufvermögen 74.852,91 100.380,40
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 69.738,82 80.117,52
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.114,09 20.262,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6,25 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 139.908,75 108.030,19
Bilanzsumme, Summe Aktiva 220.955,91 215.076,59

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 133.030,19 181.269,69
III. Jahresfehlbetrag 31.878,56 -48.239,50
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 139.908,75 108.030,19
B. Rückstellungen 7.120,00 7.180,00
C. Verbindlichkeiten 213.835,91 207.896,59
Bilanzsumme, Summe Passiva 220.955,91 215.076,59

Anhang


  
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

 
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

 
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

 
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
EUR
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
161.650,32


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

 
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

 
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

 
Angabe zu Restlaufzeitvermerken

 
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 38.636,72 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 202.168,62 (Vorjahr: EUR 196.855,30).

 
Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Özdal Fakir
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


 
Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

   

Kreditentwicklung
Betrag
 
EUR
Stand bisheriger Kredite
22.587,38
Rückzahlungen im Berichtsjahr
13.672,09
Neuvergaben im Berichtsjahr
9.315,29
=  neuer Kreditbestand
18.230,58


 
Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt EUR 31.878,56.

Auf neue Rechnung werden EUR 164.908,75 vorgetragen.

 
Unterschrift der Geschäftsführung

   

Berlin, 10.05.2013
 
Ort, Datum
Unterschrift

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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