Stammdaten

Register
Amtsgericht Kassel HRB 16655
Vorher
Medpol UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
9.4.2015
Branche
Vermittlungstätigkeiten für Heime und stationäre BetreuungAmbulante Betreuungsdienste für ältere MenschenAmbulante Pflegedienste
Gegenstand
Die Trägerschaft von Senioren- und Pflegeeinrichtungen, die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen, die mit der Pflege und Betreuung von Menschen verbunden sind, die Vermittlung von Werbeflächen/Werbekunden und von Personal, insbesondere von Pflege- und Haushaltskräften, sowie die Vermietung von Wohnraum.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Peter Kühnhold
seit 11.6.2018
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Iwona Kühnhold
Rasenallee 10, 34128 Kassel
12.500 €
50.00%
Peter Kühnhold
Rasenallee 10, 34128 Kassel
12.500 €
50.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

medpol GmbH

Kassel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 224.009,00 240.173,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 14.050,00 21.170,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 14.050,00 21.170,00
II. Sachanlagen 209.959,00 219.003,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV) 103.079,00 108.870,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 2.211,00 5.889,00
3. Fahrzeuge 104.669,00 104.244,00
B. Umlaufvermögen 545.594,93 537.829,52
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 545.594,93 483.217,04
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 105.073,50 98.250,19
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 130.090,42 111.568,64
3. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung 0,00 621,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 310.431,01 272.777,21
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 254.136,40 229.005,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   54.612,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 278,36 10.544,80
Aktiva 769.882,29 788.547,32

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 135.397,16 222.162,47
I. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
II. Gewinnvortrag 209.662,47 196.640,81
III. Jahresfehlbetrag 86.765,31 -13.021,66
B. Rückstellungen 77.532,46 27.502,68
1. Steuerrückstellungen 8.154,75 6.717,68
2. sonstige Rückstellungen 69.377,71 20.785,00
C. Verbindlichkeiten 556.952,67 538.882,17
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 433.030,06 440.823,90
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 122.908,43 10.697,82
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 31.760,84 17.613,12
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 31.760,84 17.613,12
3. sonstige Verbindlichkeiten 92.161,77 80.445,15
davon aus Steuern 41.210,90 9.498,11
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 9.574,71 27.525,91
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 92.161,77 80.445,15
Summe Passiva 769.882,29 788.547,32

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 924.480,31 967.728,80
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 14.880,00  
3. sonstige betriebliche Erträge 82.181,23 14.029,24
4. Materialaufwand 103.420,38 75.271,02
a) Lebensmittel   9.249,41
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 103.420,38 66.021,61
5. Personalaufwand 769.834,49 724.091,72
a) Löhne und Gehälter 653.828,01 606.928,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 116.006,48 117.163,51
6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 2.645,81 326,47
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 49.775,57 48.048,44
8. Mieten, Pacht, Leasing 59.949,19 62.128,81
9. Abschreibungen 54.806,72 43.961,78
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 54.806,72 43.961,78
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 28.859,90 7.767,91
11. sonstige betriebliche Aufwendungen 33.954,31  
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.077,26 3.148,54
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16.137,74 10.288,77
14. Jahresfehlbetrag 86.765,31 -13.021,66

Anhang Anhang



Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzen­den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: medpol GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Kassel
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Kassel
Register-Nr.: 16655

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemein­ko­sten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear und degressiv vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 254.136,40 EUR (Vorjahr: 229.005,00 EUR).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt  92.222,56 EUR (Vorjahr: 250.000,00 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 246.831,04 EUR (Vorjahr: 108.756,09 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 310.121,63 EUR (Vorjahr: 430.126,08 EUR).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Es liegen keine weiteren Haftungsverhältnisse vor.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 28,25.

Unterschrift der Geschäftsführung

Kassel, den 02.09.2025
Iwona Anita Kühnhold
Peter Kühnhold

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.09.2025 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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