Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 72842
Vorher
Qi-Lebensenergie Asiatische Kräuter GmbH
Eingetragen
14.7.2004
Branche
Großhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfGroßhandel mit pharmazeutischen ErzeugnissenGroßhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
Gegenstand
Handel mit asiatischen Tees, Kräutern und Lebensmitteln sowie mit Nahrungsergänzungsstoffen und -mitteln. Handel mit medizinischen Instrumenten sowie medizinischen Heil- und Hilfsmitteln und mit Implantaten. Der Exund Import von Arzneimitteln und die Vermittlung von Geschäften und Handelsbeziehungen für Dritte für die vorgenannten Geschäftsbereiche.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Berlin
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Lebensenergie GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 5.616,00 149,00
I. Sachanlagen 5.616,00 149,00
B. Umlaufvermögen 54.839,40 16.425,53
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.876,46 424,24
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 34.962,94 16.001,29
Bilanzsumme, Summe Aktiva 60.455,40 16.574,53

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 40.922,77 8.034,79
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.217,70 -12.217,70
2. eingefordertes Kapital 12.782,30 12.782,30
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 -3.543,54
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -1.203,97
IV. Bilanzgewinn 28.140,47 0,00
davon Verlustvortrag 4.747,51 0,00
B. Rückstellungen 14.010,40 1.100,00
C. Verbindlichkeiten 5.522,23 7.439,74
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 5.522,23 7.439,74
Bilanzsumme, Summe Passiva 60.455,40 16.574,53

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Beachtung der §§ 238 HGB, 264 HGB sowie der Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftervertrages aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 As. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs.2 HGB.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Zur Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erforderliche Angaben sind soweit wie möglich in den Anhang übernommen. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gesondert dargestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

a) Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

b) Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt.

Bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten linear abgeschrieben.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten bilanziert.

Für alle ungewissen Verbindlichkeiten und sonstigen Risiken wurden angemessene Rück-stellungen gebildet. Sie sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.

3. Erläuterungen zur Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechung

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens unter Angabe der kumulierten Abschreibungen ist im Anlagenspiegel dargestellt.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Rückstellungen für Abschluss und Prüfung.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen € 5.286,13

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 803,23 enthalten.

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen sind nicht angefallen.

4. Zusatzangaben zur Bilanz

Zusatzangaben zur Bilanz nach § 327 Ziff. 1 HGB sind nicht erforderlich, da es sich um eine sog. kleine Kapitalgesellschaft handelt.

5. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung wurde durch Herrn Dr. Daqun Xu wahrgenommen.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2012 festgestellt.

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