Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 740910
Eingetragen
6.12.2010
Branche
Herstellung von Hebezeugen und FördermittelnHerstellung von Fahrrädern sowie von BehindertenfahrzeugenVermietung von Schienenfahrzeugen
Gegenstand
Die Entwicklung, Herstellung, der Verkauf und die Vermietung von Kamerazubehör, insbesondere von Kränen sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Schäfer
seit 12.4.2012
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

SK-Kran GmbH

Stuttgart (vormals: Freiburg im Breisgau)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Umlaufvermögen

I. Vorräte

0,00

20.000,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

11.944,03

0,00

2. sonstige Vermögensgegenstände

23.790,66

3.530,99

35.734,69

3.530,99

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks


23.238,53


22.830,81

Summe Aktiva

58.973,22

46.361,80



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital


25.000,00


25.000,00



- nicht eingeforderte ausstehende Einlagen

- 12.500,00

- 12.500,00

- eingefordertes Kapital

12.500,00

12.500,00

II. Verlustvortrag

- 387,77

0,00

III. Jahresüberschuss

17.695,63

- 387,77

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

9.319,85

0,00

2. sonstige Rückstellungen

3.900,00

1.700,00

13.219,85

1.700,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

14.870,38

17.751,01

2. sonstige Verbindlichkeiten

1.075,13

14.798,56

15.945,51

32.549,57

Summe Passiva

58.973,22

46.361,80

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der SK-Kran GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der SK-Kran GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften

Es sind keine Abschreibungen nach den steuerlichen Vorschriften gemäß § 6 (2) ESTG enthalten.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern betreffen ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgenden Ergebnisverwendungen vor:

Der Jahresüberschuss beträgt 17.659,63 €.

Dieser Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Auf der Gesellschafterversammlung vom 20.06.2012 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Name der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende

Personen geführt:

Geschäftsführer: Thomas Schäfer.

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Forderungen aus Sonst. Vorlagen 933,90 €

Forderungen (g.1 J) 20.000,00 €

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20.06.2012

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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Aktueller Abdruck
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