Cavere Construction GmbHLiquidiert

10711 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 110444
Eingetragen
16.11.2007
Branche
Ingenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenArchitekturbüros für HochbauIngenieurbüros für Fachplanung von technischer Gebäudeausrüstung
Gegenstand
Die Planung, die Projektierung und die Betreuung von Baumaßnahmen, Sanierungen und Neubauten und deren Durchführung als Generalübernehmer.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

12.500 €
50.00%
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Cavere Construction GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00   363,00  
II. Sachanlagen 17,00 17,00 6.939,00 7.302,00
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte 69.523,80   447.294,00  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 77.910,97   66.361,12  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.610,15 150.044,92 134.011,74 647.666,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten   11.112,93   25.886,40
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   0,00   14.561,79
Summe Aktiva   161.174,85   695.417,05

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00   25.000,00  
II. Bilanzgewinn 708,90   -39.561,79  
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 25.708,90 14.561,79 0,00
B. Rückstellungen   5.450,00   45.585,00
C. Verbindlichkeiten   130.015,95   649.832,05
Summe Passiva   161.174,85   695.417,05

Anhang

I. Allgemeine Erläuterungen

Die Cavere Construction GmbH wird beim Amtsgericht Charlottenburg unter der HRB Nr. 110444 B geführt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes erstellt worden. Die Vorjahreszahlen sind zu Vergleichszwecken angegeben.

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit sind die bei den Posten der Bilanz anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in Bilanz oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 ist nach den gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie im Vorjahr unter teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt worden.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und - soweit abnutzbar - unter Berücksichtigung planmäßig linearer Abschreibungen auf der Basis der voraussichtlichen Nutzungsdauern.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Geringwertige Anlagegüter bis einschließlich € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang ausgewiesen. Für Zugänge mit einem Wert zwischen € 150,00 und € 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet, welcher über fünf Jahre abgeschrieben wird (im Veranlagungsjahr 2009).

Die Bewertung der Vorräte erfolgt unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Unfertige Erzeugnisse/Leistungen werden entsprechend dem Fertigstellungsgrad mit den anteiligen Herstellungskosten anhand der Einzel- und Gemeinkosten bewertet. Die Herstellungskosten umfassen die Fertigungs- und Materialeinzelkosten sowie steuerlich aktivierungspflichtige Gemeinkosten.

Zinsen auf Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die liquiden Mittel und aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind zu Nennwerten bewertet.

Das Eigenkapital beinhaltet das gezeichnete Kapital und den Bilanzgewinn.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten T€ 0,5 Forderungen gegen Gesellschafter.

Im Bilanzgewinn von T€ 0,7 sind der Jahresüberschuss von T€ 40,3 und ein Verlustvortrag von T€ 39,6 enthalten.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschlusskosten sowie Kosten für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

Die Verbindlichkeiten von insgesamt T€ 130,0 haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

IV. Sonstige Angaben

Mitglieder der Geschäftsführung

Geschäftsführer im Berichtsjahr 2013 waren zunächst Herr Dipl.-Ing. Jan Kleppe, Berlin und Herr Dr. Alexander Hilbich, Berlin.

Geschäftsführer seit dem 6. Juli 2013 ist Herr Rudolf Kleppe, Berlin.

Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Bilanzgewinn von T€ 0,7 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Berlin, den 20. August 2014

Cavere Construction GmbH

gez. Rudolf Kleppe, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28.08.2014

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