monatele GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 102932
Eingetragen
24.7.2006
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungArchitekturbüros für Orts-, Regional- und Landesplanung
Gegenstand
Die Beratung, Ausbildung und Unterstützung von Unternehmen und Institutionen, insbesondere in Fragen der Vergabe öffentlicher Aufträge.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

monatele GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 30.06.2007

Bilanz

Aktiva

30.6.2007
EUR
A. Anlagevermögen 6.566,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.333,00
II. Sachanlagen 4.233,00
B. Umlaufvermögen 3.184,76
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.918,13
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.266,63
Bilanzsumme, Summe Aktiva 9.750,76

Passiva

30.6.2007
EUR
A. Eigenkapital 136,46
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -9.500,00
2. eingefordertes Kapital 15.500,00
II. Jahresfehlbetrag 15.363,54
B. Rückstellungen 1.150,10
C. Verbindlichkeiten 8.464,20
Bilanzsumme, Summe Passiva 9.750,76

Anhang

A N H A N G
 
zur
Bilanz zum 30.06.2007
 

 

 
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluß

Gesellschafter zum 30.06.2007 war
 
Michael Proch
Ramona Wagner

 
Der Gesellschafter verfügt über Stammeinlagen im Wert von 25.000 EUR mit Gewinnbezugsrecht.
Der Jahresabschluß nach § 264 Abs. 1 HGB besteht aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang.
Die Wertansätze der Aktiva und Passiva vermitteln ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild gemäß § 264 Abs. 2 HGB.

 
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
1. Ansatzmethoden
 
Der Jahresabschluß wurde nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt.
Sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, und Rechnungsabgrenzungsposten sind enthalten.
Das Wahlrecht nach § 249 (2) HGB, Aufwandsrückstellungen zu bilden, wurde ausgeübt.
 
2. Bewertungsmethoden
 
Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Stichtag einzeln bewertet worden.
Die Bewertung erfolgte zum 31.12.2006 nach den Vorschriften des § 252 HGB.
Bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurden planmäßige Abschreibungen vorgenommen.
Geringwertige Anlagegüter wurden nach der vereinfachenden steuerrechtlichen Abschreibungsmethode sofort zu 100 % abgeschrieben. Der
entsprechende Ansatz in der Handelsbilanz ergibt sich aus § 254 HGB.
Die Forderungen wurden zum Nominalwert bewertet.
Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag und die Rückstellungen nur in Höhe des Betrages angesetzt worden, der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
 
3. Gliederungsmethoden

 
Die Form der Darstellung für die Bilanz richtet sich nach dem HGB.
 
III. Erläuterungen zur Bilanz
 
1. Anlagevermögen
 
Dem Anhang ist der nach § 268 (2) HGB vorgeschriebene Anlagespiegel beigefügt.

 
2. Forderungen
 
Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von 0,00 EUR, bis zu einem Jahr betragen sie 909 EUR.

 
3. Rückstellungen
 
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Buchführungskosten.
Die Gewerbesteuerrückstellung wurde nach der 9/10 Methode berechnet.
 
4. Verbindlichkeiten

 
Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen keine, bis zu einem Jahr betragen sie insgesamt 8.464 EUR.
 
5. Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB
 
Ergeben sich nicht.

 
6. sonstige finanzielle Verpflichtungen
 
Sonstige finanzielle Verpflichtungen ergeben sich nicht.
 
IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
 

 
1. Allgemeine Erläuterungen

 
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
 
2. Abschreibungen
 
Sonderabschreibungen nach § 7g EStG wurden keine vorgenommen.

V. Sonstige Angaben

 
Im Geschäftsjahr 2006 waren:

 
1. Leitungsorgane

 
Geschäftsführer: Frau Ramona Wagner

 
2. Gesellschafter

 
Michael Proch 76,00 % 19.000 EUR
Ramona Wagner 24,00 % 6.000 EUR

 
3. gezeichnetes Kapital 25.000 EUR
 
4. Ausschüttung

 
Die Gesellschafter beschlossen keine Ausschüttung. Der Verlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Anlagespiegel

  Anschaffungs-,  

 
Herstellungs- Zugänge

 
kosten  

 
01.07.2006  

 
Euro Euro
Anlagevermögen    
Immaterielle Vermögens-
gegenstände 
   
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten
und Werten 
 0,00  2.500,00
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände 
 0,00  2.500,00
Sachanlagen    
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 
 0,00  8.047,92
Summe Sachanlagen  0,00  8.047,92
Summe Anlagevermögen  0,00  10.547,92


 


 
Abgänge Umbuchungen kumulierte Zuschreibungen   Abschreibungen

 
    Abschreibungen Geschäftsjahr Buchwert Geschäftsjahr

 
    30.06.2007   30.06.2007  

 
Euro Euro Euro Euro Euro Euro
Anlagevermögen            
Immaterielle Vermögens-
gegenstände 
           
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten
und Werten 
 0,00  0,00  167,00  0,00  2.333,00  167,00
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände 
 0,00  0,00  167,00  0,00  2.333,00  167,00
Sachanlagen            
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 
 0,00  0,00  3.814,92  0,00  4.233,00  3.814,92
Summe Sachanlagen  0,00  0,00  3.814,92  0,00  4.233,00  3.814,92
Summe Anlagevermögen  0,00  0,00  3.981,92  0,00  6.566,00  3.981,92


 

 

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 8.464,20 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 156,68 EUR.

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