Netconfirm
GmbH
Gönnheim
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
42.710,00 |
33.075,00 |
| I.
Sachanlagen |
42.710,00 |
33.075,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
200.316,39 |
136.701,77 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
149.323,39 |
104.000,21 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
50.993,00 |
32.701,56 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
784,32 |
784,27 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
243.810,71 |
170.561,04 |
Passiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Eigenkapital |
199.811,70 |
143.563,99 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
12.500,00 |
12.500,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
131.063,99 |
79.553,45 |
| III.
Jahresüberschuss |
56.247,71 |
51.510,54 |
| B.
Rückstellungen |
17.720,00 |
16.850,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
26.279,01 |
10.147,05 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
26.279,01 |
10.147,05 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
243.810,71 |
170.561,04 |
Anhang
zum
31. Dezember 2016
Netconfirm GmbH
Computerhard-und Software
Bismarckstraße 38
67161 Gönnheim
A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2016 wurde auf
der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Dritten
Buches des Handelsgesetzbuches sowie der ergänzenden
Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung erstellt. Die Gliederung des
Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften §§
266 ff. HGB.
Die Bilanz wird unter vollständiger
Ergebnisverwendung erstellt.
Die Ausweisstetigkeit wurde gewahrt.
Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem
Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB n.F.
gegliedert.
B. Angaben zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Bilanzierungswahlrechte werden nicht in Anspruch
genommen. Die Bewertungsmethoden werden unverändert
gegenüber dem Vorjahr angewandt.
Entgeltlich erworbene immaterielle
Vermögensgegenstände
Keine vorhanden.
Sachanlagen
Die entgeltlich erworbenen
Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens
werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten
zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich
Anschaffungspreisminderungen aktiviert.
Für abnutzbare Vermögensgegenstände des
Sachanlagevermögens werden planmäßige
Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen.
Voraussichtlich dauernden Wertminderungen, die
über den nutzungsbedingten Werteverzehr hinausgehen,
wird durch außerplanmäßige Abschreibungen
Rechnung getragen.
Wirtschaftsgüter mit einem Wert in Höhe bis
410,00 € werden sofort abgeschrieben.
Finanzanlagen
Keine vorhanden.
Vorräte
Keine vorhanden.
Forderungen und sonstige Aktiva
Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen erfolgt zum Nennwert. Zweifelhafte Forderungen
werden mit angemessenen Einzelwertberichtigungen versehen.
Der Bestand an liquiden Mitteln wird mit Nominalwerten
bewertet.
Der Ansatz der sonstigen Aktiva erfolgt zu Nennwerten.
Rückstellungen
Die Rückstellungen werden mit den nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Erfüllungsbeträgen angesetzt.
Verbindlichkeiten
Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum
Erfüllungsbetrag.
Haftungsverhältnisse
Keine vorhanden
C. Erläuterungen zur Bilanz
Der Anlagenspiegel ist als Anlage beigefügt.
Anlagevermögen
Die Summe der Bruttowerte (kumulierte Anschaffungs- und
Herstellungskosten) und der kumulierten Abschreibungen je
Anlageposten sowie die Zugänge und Abgänge des
Berichtsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel. Ebenso
sind dem Anlagenspiegel die Abschreibungen des
Geschäftsjahres zu entnehmen.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem
Jahr sind nicht enthalten.
Forderungen gegen Gesellschafter bestehen in Höhe
von € 5.702,58.
Rechnungsabgrenzungsposten
Es handelt sich im Wesentlichen um periodisch
abgegrenzte Versicherungen. Ein Disagio ist nicht enthalten.
Eigenkapital
Das im Handelsregister eingetragene gezeichnete Kapital
beträgt 25.000,00 €.
Rückstellungen
In den sonstigen Rückstellungen sind im
Wesentlichen enthalten:
Jahresabschlusskosten 2016 2.600,00 €
Tantieme 2016 4.000,00 €
Archivierung 1.200,00 €
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu
einem Jahr sind in der Bilanz vermerkt. Verbindlichkeiten mit
einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind keine
enthalten.
D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse verteilen sich nach
Tätigkeitsbereichen sowie nach geografisch bestimmten
Märkten ausschließlich auf das Inland.
Abschreibungen
Siehe Anlageverzeichnis
II. Sonstige Angaben
Organe, Organkredite und Aufwendungen für
Organe
Geschäftsführer: 1. Marcus Schmehrer,
Gönnheim
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer
Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich
beschäftigt:
Arbeitnehmer 14
Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen
Verpflichtungen
Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen durch
Mietverträge des unbeweglichen Anlagevermögens,
davon jährlich 10.140,00 €.
Gönnheim, 28. September 2017
| gez. Marcus Schmehrer |
gez. Roland Schmehrer |
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2016 -
31.12.2016
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern
beträgt 5.702,58 EUR.
1.1.2015 -
31.12.2015
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern
beträgt 6.036,49 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.09.2017 festgestellt.
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