Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 460497
Eingetragen
19.1.1993
Branche
Großhandel mit WerkzeugmaschinenHerstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungHerstellung von Maschinenspannzeugen und sonstigem Zubehör für Werkzeugmaschinen
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Herstellung von und Handel mit Präzisionsdrehteilen und CNC-Drehteilen

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Marc Rainer Bleaß
seit 24.1.2023
Geschäftsführer
Ralf Weiss
seit 24.1.2023
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Am Forchenwald 3, 78559 Gosheim
75.000 DM
50.00%
Am Breiten Graben 5, 778564 Wehingen
75.000 DM
50.00%

Beteiligungen

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Anton Weiss GmbH

Gosheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 118.307,13 105.542,36
I. Sachanlagen 69.555,00 81.262,00
II. Finanzanlagen 48.752,13 24.280,36
B. Umlaufvermögen 2.218.800,18 2.566.017,99
I. Vorräte 488.479,00 418.691,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 665.966,55 841.006,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.064.354,63 1.306.320,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.795,34 537,78
Summe Aktiva 2.339.902,65 2.672.098,13

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.627.057,31 1.724.622,28
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Bilanzgewinn 1.527.057,31 1.624.622,28
B. Rückstellungen 227.026,00 376.653,33
C. Verbindlichkeiten 483.732,46 570.822,52
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.086,88 0,00
Summe Passiva 2.339.902,65 2.672.098,13

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Anton Weiss GmbH hat ihren Sitz in Gosheim und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart (Reg.Nr. HRB 460497).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRuG) sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

I. Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die Abschreibung des Sachanlagevermögens erfolgt grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode.

Die selbständig nutzbaren beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, werden bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 800,00 im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

II. Vorräte

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu durchschnittlichen Herstellungskosten angesetzt. Diese umfassen neben den Einzelkosten angemessene und notwendige Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Bei gesunkenen Wiederbeschaffungskosten kommen diese zum Ansatz. Für erkennbare Wertminderungen wegen mangelnder Gängigkeit und Beschaffenheit sowie zur Berücksichtigung der verlustfreien Bewertung werden Wertabschläge vorgenommen.

III. Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

IV. Flüssige Mittel und die sonstigen Aktiva

Flüssige Mittel und die sonstigen Aktiva sind zum Nennwert angesetzt.

V. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) gebildet. Die Preis- und Kostensteigerungen orientieren sich an der Teuerungsrate und wurden über die jeweilige Laufzeit der Rückstellung mit Sätzen zwischen 1% und 2% berücksichtigt.

VI. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr Davon mit Restlaufzeit
> 1 Jahr
Vorjahr
Davon mit
Restlaufzeit
> 1 Jahr
EUR EUR EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 277.197,39 0,00 0,00
Forderungen gegen Gesellschafter 284.945,16 0,00 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 103.824,00 0,00 0,00
Gesamt 665.966,55 0,00 0,00

Eigenkapital

Im Posten Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von 1.124.622,28 EUR enthalten.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Aus der Abzinsung der Pensionsrückstellungen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre ein Unterschiedsbetrag in Höhe von 1 TEUR. Dieser Unterschiedsbetrag ist für die Ausschüttung gesperrt.

Zur Abdeckung des Risikos wurden Rückdeckungsversicherungen abgeschlossen, die an die Leistungsempfänger verpfändet wurden. Dieser sonstige Vermögensgegenstand wurde in voller Höhe mit den Pensionsrückstellungen verrechnet. Die zugehörigen Aufwendungen und Erträge wurden ebenfalls verrechnet. Der beizulegende Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte sind deren Anschaffungskosten gleichgesetzt.

In der Bilanz zum 31.12.2023 ergibt sich gemäß § 246 Abs. 2 HGB folgender saldierter Ausweis in der Bilanz:

EUR
Pensionsverpflichtung 192.134,00
Aktivwert Rückdeckungsversicherung -130.216,00
Pensionsrückstellung Bilanz 61.918,00

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit davon mit
Restlaufzeit Restlaufzeit
bis 1 Jahr über 1 Jahr
EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 64.354,33 64.354,33 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 35.089,00 35.089,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 384.289,13 384.289,13 0,00
483.732,46 483.732,46 0,00
Vorjahr davon mit davon mit
Restlaufzeit Restlaufzeit
bis 1 Jahr über 1 Jahr
EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 75.408,62 75.408,62 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 3.691,00 3.691,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 491.722,90 491.722,90 0,00
570.822,52 570.822,52 0,00

Von den sonstigen Verbindlichkeiten bestehen 119 TEUR (Vj. 336 TEUR) aus Steuern und 9 TEUR (Vj. 18 TEUR) im Rahmen der sozialen Sicherheit.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31.12.2023 bestehen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von 444 TEUR.

Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr waren im Unternehmen durchschnittlich 13 Mitarbeiter beschäftigt.

Gesamtbezüge

Es wird von der Befreiung nach § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

 

Gosheim, den 6. Dezember 2024

Geschäftsführer Geschäftsführer

Ralf Weiß Marc Bleaß

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 5.12.2024.

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