Nature & Life GmbHLiquidiert

10117 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 130923
Eingetragen
13.12.2010
Branche
Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nicht-NahrungsmittelGroßhandel mit Fisch und FischerzeugnissenGroßhandel mit Tabakwaren
Gegenstand
Der Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Lebensmitteln und Naturprodukten. Tätigkeiten nach § 34c Gewerbeordnung werden nicht ausgeführt.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Nature & Life GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 2.081,00 2.950,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.757,00 2.458,00
II. Sachanlagen 324,00 492,00
B. Umlaufvermögen 102.697,42 85.067,66
I. Vorräte 87.221,90 74.291,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.119,91 9.250,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.355,61 1.525,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 178,50
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 63.403,07 22.650,63
Bilanzsumme, Summe Aktiva 168.181,49 110.846,79

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 47.650,63 3.583,96
III. Jahresfehlbetrag 40.752,44 44.066,67
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 63.403,07 22.650,63
B. Rückstellungen 2.340,55 1.700,00
C. Verbindlichkeiten 165.840,94 109.146,79
Bilanzsumme, Summe Passiva 168.181,49 110.846,79

Anhang

I. Allgemeine Angaben zur Bilanz

Die Gesellschaft ist aufgrund ihrer Umsatzerlöse und der Bilanzsumme eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist nach den für sie geltenden handelsrechtlichen Vorschriften gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB und den sie ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden. Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften der §§ 266 - 278 HGB.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Übrigen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 274a HGB wurde Gebrauch gemacht.

II. Angaben zu Einzelposten der Aktiva

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen aktiviert.

2. Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Soweit es sich um abnutzbares Anlagevermögen handelt, wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden aufgrund der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Als Abschreibungsmethode wurde die lineare Abschreibung gemäß § 7 Abs. 1 EStG gewählt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Einzelanschaffungswert bis € 410 wurden in Anlehnung an § 6 Abs. 2 EStG sofort abgeschrieben.

3. Vorräte

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert ausgewiesen.

Die Forderungen haben ein Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern sowie Ausleihungen an Gesellschafter bestehen nicht.

5. Flüssige Mittel

Der Kassenbestand und die Guthaben bei dem Kreditinstitut sind mit den Nennbeträgen angesetzt.

III. Angaben zu Einzelposten der Passiva

1. Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 und ist mit dem Nennbetrag bilanziert.

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet und weist zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 63.403,07 aus. Zum Bilanzstichtag besteht eine Verbindlichkeit der Gesellschaft aus Gesellschafterdarlehen in Höhe von EUR 153.884,85. Eine Rangrücktrittserklärung in Höhe von EUR 65.000,00 liegt vor.

2. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und tragen allen ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken ausreichend Rechnung. Sie sind in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Es handelt sich dabei um Rückstellungen für folgende Risiken und unbestimmte Verbindlichkeiten:

Steuerrückstellunge n 605,60
sonstige Rückstellungen: 1.734,95 EUR

Die Restlaufzeit der sonstigen Rückstellungen beträgt weniger als ein Jahr.

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr bestehen in Höhe von EUR 11.956,09. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren und gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von EUR 153.884,85.

IV. Allgemeine Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zu Grunde gelegt.

Die Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

V. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Geschäftsführerin der Gesellschaft am Bilanzstichtag war:

Kateryna Altukhova, Berlin

 

Berlin, 23.12.2013

Kateryna Altukhova, Geschäftsführerin der Gesellschaft

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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