Stammdaten

Register
Amtsgericht Moenchengladbach HRB 7783
Eingetragen
26.6.1997
Branche
ElektrizitätsverteilungHerstellung von elektrischem InstallationsmaterialHerstellung von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen
Gegenstand
der Vertrieb von elektrotechnischen Produkten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Jäger
seit 10.1.2022
Geschäftsführer
Sven Drückhammer
seit 7.9.2021
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

JuBe-Electric GmbH

Grevenbroich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2019 bis zum 30.06.2020

Bilanz

Aktiva

30.6.2020
EUR
30.6.2019
EUR
A. Anlagevermögen 2,00 248,00
I. Sachanlagen 2,00 248,00
B. Umlaufvermögen 484.399,18 557.653,56
I. Vorräte 45.339,64 58.520,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 316.321,45 294.224,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 122.738,09 204.909,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.890,00 7.770,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 492.291,18 565.671,56

Passiva

30.6.2020
EUR
30.6.2019
EUR
A. Eigenkapital 35.320,56 132.008,94
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -4.090,00 -4.090,00
2. eingefordertes Kapital 21.474,59 21.474,59
II. Bilanzgewinn 13.845,97 110.534,35
B. Rückstellungen 234.791,48 148.575,01
C. Verbindlichkeiten 222.179,14 285.087,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 492.291,18 565.671,56

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2020 der JuBe-Electric GmbH, Heinrich-Goebel-Straße 15, 41515 Grevenbroich (Amtsgericht Mönchengladbach, HRB7783) vermittelt gemäß § 264 Abs. 2 HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Umstände, die dem entgegenstehen, waren zum Aufstellungszeitpunkt nicht bekannt.

Ver­än­derungen und Abweichungen hinsichtlich der Gliederung der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlust­rechnung, der Vergleichbarkeit und der angewendeten Bewertungs- bzw. Bilanzierungsmethoden haben sich nicht ergeben.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

B. Angaben zu den angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgte unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs.1 Nr.2 HGB).

Auf die Posten der vorliegenden Bilanz wurden folgende Bilanzierungs- bzw. Bewertungsmethoden ange­wendet:

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde zu Herstellungskosten oder Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten (gem. § 255 Abs. 2 bis 3 HGB) bilanziert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschrei­bungen, angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen des Sachanlagevermögens wurden linear berechnet.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden zusätzlich vorgenommen, wenn eine Wertminderung voraussichtlich von Dauer war.

Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren Teilwert bewertet. Gründe für eine Wert­aufholung bei Finanzanlagen haben sich im Geschäftsjahr nicht ergeben.

Umlaufvermögen

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Her­stellungs­kosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stich­tag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Erfassung der Vorräte erfolgte durch körperliche Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag.

Die Bewertung der fertigen und unfertigen Erzeugnisse erfolgte zu Herstellungskosten, soweit nicht zur Beachtung des strengen Niederstwertprinzips ein niedrigerer Wertansatz geboten war. Die Herstellungskosten entsprechen den nach § 255 Abs.2 S.2 HGB aktivierungsfähigen Herstellungskosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihrem Nominalwert bewertet worden.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde zur Abdeckung des allgemeinen Forderungs­aus­fallrisikos eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen. Der Ansatz der Wertberichtigungen erfolgte aktivisch als Korrekturposten zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Erkennbaren Ausfallrisiken wurde durch Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des HGB gebildet.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung entsprechend der handels­recht­lichen Vorschriften zum Erfüllungsbetrag gebildet und in den gesetzlich vorgesehenen Fällen abgezinst.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen (Erfüllungsbetrag) passiviert.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den allgemeinen Vorschriften des HGB gebildet.

C. Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich nach Art und Restlaufzeit wie folgt:

 
 
 
 
Art der Forderung zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
30.06.2020
 
kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr
 
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
8,0
8,0
0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen
240,3
240,3
0,0
sonstige Vermögensgegenstände
68,0
68,0
0,0
Summe
316,3
316,3
0,0

In den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und in den sonstigen Forderungen sind Forderungen gegen Gesellschafter und verbundene Unternehmen in Höhe von 244.320,72 Euro enthalten.

Eigenkapital

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung des Ergebnisverwendungsvorschlags der Geschäftsleitung aufgestellt.

Damit ergibt sich in der Bilanz zum 30. Juni 2020 folgender Eigenkapitalausweis:

A. Eigenkapital  35.320,56 Euro

I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 Euro

II. erworbene eigene Anteile -4.090,00  Euro

III. Kapitalrücklage 0,00 Euro

IV. Gewinnrücklagen 0,00 Euro

V. Bilanzgewinn / -verlust 13.845,97 Euro

 -davon Gewinnvortrag 534,35 Euro

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach Art und Restlaufzeit wie folgt:

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
30.06.2020
 
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
182,5
182,5
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
39,7
39,7
0,0
0,0
Summe
222,2
222,2
0,0
0,0


D. Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Weiterer Erläuterungsbedarf ergibt sich nicht.

E. Sonstige Angaben

sonstige finanzielle Verpflichtungen

Weitere nicht in der Bilanz enthaltenden sonstige finanzielle Verpflichtungen i.S. des § 285 Nr. 3a HGB:

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen mit einem jährlichen Gesamtaufwand in Höhe von etwa 58.000 Euro Euro.


Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres waren durchschnittlich 9 Arbeitnehmer beschäftigt.

F. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung der Gesellschaft schlägt folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss des laufenden Jahres wird mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr zusammengefasst.

Ein Teilbetrag von 275.000,00 Euro wurde im Rahmen einer Vorabausschüttung an die Gesellschafter ausgeschüttet.

Der verbleibende Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.


41515 Grevenbroich, den 14.09.2020

Hans Becker

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.09.2020 festgestellt.

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