Fayance MED GmbHLiquidiert

Kastanienallee 20, 14052 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bochum HRB 6217
Eingetragen
6.10.1998
Branche
Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen, Körperpflegemitteln, Putz- und ReinigungsmittelnEinzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
Gegenstand
die ganzheitliche Gesundheitsbetreuung sowie der Vertrieb von Kosmetikartikeln, insbesondere unter der Markenbezeichnung "Fayance". Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, die der Erreichung des Gesellschaftszweckes dienen.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Sylvia Möller
Berlin
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Fayance MED GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 6,00 6,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 5,00 5,00
B. Umlaufvermögen 2.658,35 2.699,49
I. Vorräte 640,00 1.260,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 90,09 1.133,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.928,26 305,78
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 695.860,24 675.447,53
Bilanzsumme, Summe Aktiva 698.524,59 678.153,02

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 701.012,12 677.140,30
III. Jahresfehlbetrag 20.412,71 23.871,82
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 695.860,24 675.447,53
B. Rückstellungen 800,00 16.800,00
C. Verbindlichkeiten 697.724,59 661.353,02
Bilanzsumme, Summe Passiva 698.524,59 678.153,02

Anhang


Allgemeine Angaben


Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 der Fayance-MED GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.


Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften des § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren i.S.d. § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.


Die Bewertung der Aktiv- und Passivposten entspricht den Vorschriften der §§ 252 bis 256 bzw. 279 bis 283 HGB.


Abweichungen gegenüber dem Vorjahr in der Darstellung von Posten in der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung haben sich nicht ergeben. Bei dem Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr ist nicht erfolgt.


Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.


Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Für Verbindlichkeiten liegen Rangrücktrittserklärungen in Höhe von € 697.576,85 vor, wonach der Gläubiger für den Fall der Insolvenz auf Rückzahlung des von ihm gewährten Darlehens verzichtet. Es liegt daher keine Überschuldung vor.


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.


Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Der Umfang der Anschaffungskosten entspricht § 255 Abs. 1 HGB. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften linear vorgenommen. Die Berechnung der Abschreibung erfolgt pro rata temporis. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.


Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bilanziert. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert.


Sämtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.


Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert angesetzt.


Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen sämtliche nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.


Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 697.576,85 (Vorjahr: € 660.211,03) ausgewiesen.


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 697.576,85 (Vorjahr: € 660.211,03).


Sonstige Pflichtangaben

Ein Anlagengitter wurde gemäß § 274a Nr. 1 HGB nicht erstellt.


Zum 31. Dezember 2011 bestanden keine Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB.


Organe und Aufwendungen an Organmitglieder

Geschäftsführer während des gesamten Geschäftsjahres war Herr Dr. Hans-Joachim Möller, Bochum. Er ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.


Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt der Gesellschafterversammlung vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen. Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte nach § 42a Abs. 2 GmbHG.


Unterschrift der Geschäftsführung


Bochum, den 12. April 2012

gez. Dr. Hans-Joachim Möller
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.04.2012 festgestellt.

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