Musang Coffee GmbHLiquidiert

Dreiserstraße 33, 12587 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 101114
Eingetragen
23.3.2006
Branche
Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und GewürzenAusschank von Getränken a. n. g.Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
Gegenstand
Der Restaurantbetrieb in der Systemgastronomie, insbesondere der Betrieb von Coffeeshops.

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Kütter
seit 10.12.2015
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Musang Coffee GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 13.523,00 36.766,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 22.251,00
II. Sachanlagen 4.388,00 5.380,00
III. Finanzanlagen 9.135,00 9.135,00
B. Umlaufvermögen 39.775,67 45.963,12
I. Vorräte 0,00 11.411,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 33.700,79 12.539,90
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 10.536,35 10.536,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.074,88 22.012,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 40.163,19
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 43.037,78 340.758,02
Bilanzsumme, Summe Aktiva 96.336,45 463.650,33

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
II. Verlustvortrag 366.258,02 188.503,78
III. Jahresüberschuss 297.720,24 -177.754,24
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 43.037,78 340.758,02
B. Rückstellungen 1.104,57 332.900,97
C. Verbindlichkeiten 95.231,88 130.749,36
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 15.297,27 48.497,98
Bilanzsumme, Summe Passiva 96.336,45 463.650,33

Anhang


 
  
  Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Musang Coffee GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang
gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Dort werden lediglich die Angaben erläutert, die aufgrund der gesetzlichen Vorschriften erläuterungsbedürftig sind.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

    

  Besonderheiten der Form des
 Jahresabschlusses

Im Berichtsjahr sind keine Besonderheiten bei der Form des Jahresabschlusses gegeben.

 

  Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn-
 und Verlustrechnung

  Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
 einschließlich
 steuerrechtlicher Maßnahmen

  Angaben zur Bilanzierung

Der Jahresabschluss der Musang Coffee GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften des HGB unter besonderer
Beachtung der §§ 266 und 275 HGB. Das Anlagevermögen ist in einem Bestandsnachweis
ordnungsgemäß entwickelt.

Vorliegende Bilanz wurde auf der Grundlage der Gewinnermittlungsvorschriften des § 5 Abs. 1 EStG erstellt - unter Beachtung der handelsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften. Die Bilanzierungsmethode wurde gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

  Angaben zur Bewertung

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der
Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und
soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich
Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken
bewertet.

Schecks, Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennbetrag erfasst.

Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken - soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren - ist durch die Bildung ausreichender Rückstellungen und Wertberichtigungen Rechnung getragen. Soweit solche Risiken nach dem Bilanzstichtag entstanden sind, wird auf sie im Anhang verwiesen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.
Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

  Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Im vorangegangenen Berichtsjahr wurden Euro 321.916,18 in "Sonstige Rückstellungen Franchisegeber" eingestellt. Diese waren im Geschäftsjahr 2010 erfolgswirksam aufzulösen.

Im Gegenzug war ein Abgang der Franchise-Eintrittsgebühren vorzunehmen und der aktive Rechnungsabgrenzungskosten für Leasing-Sonderzahlungen aufzulösen.

Seit 2011 ruht der Gewerbebetrieb.

  Angaben zum Jahresabschluss

A. Angaben zur Bilanz

  Anlagevermögen

  Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

  Forderungen / Verbindlichkeiten

  Forderungen mit einer Restlaufzeit von
 mehr als einem Jahr

Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen Euro 0,00.

  Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis
 zu einem Jahr

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen Euro 15.297,27.

  Betrag der Verbindlichkeiten und
 Sicherungsrechte
 mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als
5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche
Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

 

  Eigenkapital

  Verlustvortrag

Der Verlustvortrag beträgt Euro -366.258,02.

  Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 297.720,24.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrags von Euro -366.258,02 ergibt sich ein
Betrag von Euro -43.037,78, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden Euro -43.037,78 vorgetragen.

 

  B. Angaben zur Gewinn- und
 Verlustrechnung

Im Berichtsjahr sind keine Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung zu leisten.

 

  Sonstige Pflichtangaben

  Angaben zu Ausleihungen, Forderungen
 und Verbindlichkeiten
 gegenüber Gesellschaftern nach § 42 Abs.
 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Forderungen gegenüber Gesellschaftern bis 1 Jahr
0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 1 bis 5 Jahre
49.800,00


  Haftungsverhältnisse aus nicht
 bilanzierten Verbindlichkeiten
 gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

keine

  Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch
folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Herr Thomas Kütter 

  Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 30. Juni 2011 festgestellt.

 

Unterschrift der Geschäftsführung

 
  

Berlin, 30. Juni 2011
 
 
Ort, Datum
 
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2011 festgestellt.

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