Stammdaten

Register
Amtsgericht Osnabrück HRB 131934
Eingetragen
19.7.2006
Branche
Herstellung von Türen und Fenstern aus HolzVeredlung von HolzwarenBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Die Verrichtung von Tischlereiarbeiten aller Art. Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen berechtigt.

Historie

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Management

NameRolle
Guido Reinink
seit 21.9.2006
Geschäftsführer
Werner Reinink
seit 21.9.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
52.00%
48.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

48531 Nordhorn
13.000 €
52.00%
49828 Neuenhaus
12.000 €
48.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

G & W Reinink GmbH

Neuenhaus

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 47.837,00 20.289,00
I. Sachanlagen 47.551,00 20.003,00
II. Finanzanlagen 286,00 286,00
B. Umlaufvermögen 139.484,89 132.749,14
I. Vorräte 107.932,67 114.431,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 31.510,52 18.234,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 41,70 83,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.865,00 2.577,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 196.669,21 188.097,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva 385.856,10 343.712,87

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 213.097,73 210.160,99
III. Jahresfehlbetrag 8.571,48 2.936,74
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 196.669,21 188.097,73
B. Rückstellungen 2.000,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 383.856,10 341.712,87
Bilanzsumme, Summe Passiva 385.856,10 343.712,87

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

1. Allgemeine Angaben

Die G & W Reinink GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses macht die Gesellschaft teilweise Gebrauch.

Der Jahresabschluss der G & W Reinink GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen, da die Fortführung der Gesellschaft den Umständen nach überwiegend wahrscheinlich ist.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und des tatsächlichen Werteverzehrs der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 410 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. In den Geschäftsjahren 2008 und 2009 wurden auf Grund der gesetzlichen Vorschrift für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 150 bis EUR 1.000 ein Sammelposten gebildet. Dieser Sammelposten (Pool) wird über eine Dauer von fünf Jahren gleichmäßig verteilt gewinnmindernd aufgelöst.

Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zu niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Werten angesetzt. Abwertungen für Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer und verminderter Verwertbarkeit ergeben, werden in angemessenem Umfang vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt, um alle am Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten werden gemäß § 250 HGB ausgewiesen.

3. Erläuterungen zum Jahresabschluss

3.1 Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten von TEUR 384 sind TEUR 82 innerhalb eines Jahres fällig. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt TEUR 302.

Von den Verbindlichkeiten sind am Abschlussstichtag insgesamt TEUR 164 durch Forderungsabtretung sowie Sicherungsübereignung von Anlage- und Umlaufvermögen gesichert.

3.2 Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestanden am Abschlussstichtag Verbindlichkeiten von TEUR 117 (Vorjahr: TEUR 88), die unter den. sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen sind.

4. Sonstige Angaben

4.1 Geschäftsführer

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die Geschäfte durch den Kaufmann Werner Reinink und den Kaufmann Guido Reinink geführt.

4.2 Überschuldung der Gesellschaft

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2013 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von EUR 196.669,21 aus und ist damit bilanziell überschuldet. Die Fortführung des Unternehmens ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich. Eine Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne liegt demnach nicht vor.

 

Nordhorn, 26. Januar 2015

G & W Reinink GmbH
Neuenhaus

Werner Reinink, Geschäftsführer

Guido Reinink, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 26.01.2015 festgestellt.

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