Peimed Pharma GmbHLiquidiert

74080 Heilbronn, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 734168
Vorher
MediPrax Pharmagroßhandel GmbH
Eingetragen
19.4.1995
Branche
Großhandel mit pharmazeutischen ErzeugnissenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von pharmazeutischen Erzeugnissen, medizinischen Artikeln, Krankenhaus-, Dental- und Altenpflegebedarf
Gegenstand
Groß- und Außenhandel mit pharmazeutischen und medizinischen Produkten, Handel mit Praxis- und Ärztebedarf, sowie Beratungsdienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Sebastian Nicolas Artner
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Sebastian Nicolas Artner
25.600 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Peimed Pharma GmbH

Heilbronn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.505,00 0,00
I. Sachanlagen 1.505,00 0,00
B. Umlaufvermögen 35.884,51 28.142,49
I. Vorräte 15.729,11 12.663,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.105,98 9.034,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.049,42 6.443,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten 473,56 1.321,58
Bilanzsumme, Summe Aktiva 37.863,07 29.464,07

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 19.450,46 20.368,13
I. gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Gewinnrücklagen 12.964,59 12.964,59
III. Verlustvortrag 18.196,46 33.003,24
IV. Jahresfehlbetrag 917,67 -14.806,78
B. Rückstellungen 3.000,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 15.412,61 8.095,94
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 15.412,61 8.095,94
Bilanzsumme, Summe Passiva 37.863,07 29.464,07

Anhang



Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Peimed Pharma GmbH wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

UMLAUFVERMÖGEN
Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte verlustfrei.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetragangesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

RÜCKSTELLUNGEN
Die Rückstellungen wurden in Höhe des nachvernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risikenund ungewissen Verpflichtungen.

VERBINDLICHKEITEN
Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren sowie Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch
Frau Silvia Artner-Peimann und Herrn Alexander Artner geführt.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 917,67 EUR mit dem Verlustvortrag von 18.196,46 EUR zu verrechnen und den verbleibenden Verlust in Höhe von 17.278,79 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.


Heilbronn, 27. März 2013


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Silvia Artner-PeimannAlexander Artner

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 8.061,86 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.949,02 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2013 festgestellt.

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