WESTHAVEN
GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital |
0,00 |
12.500,00 |
| B.
Anlagevermögen |
26.325,00 |
15.611,00 |
| I.
Sachanlagen |
26.325,00 |
15.611,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
319.157,67 |
139.268,35 |
| I.
Vorräte |
4.945,75 |
4.705,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
89.861,32 |
64.007,76 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
1.753,66 |
0,00 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
224.350,60 |
70.555,59 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
512,92 |
722,46 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
345.995,59 |
168.101,81 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
17.123,88 |
28.068,08 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.500,00 |
0,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
12.500,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
3.068,08 |
-20.512,84 |
| III.
Jahresüberschuss |
1.555,80 |
23.580,92 |
| B.
Rückstellungen |
6.449,29 |
4.321,91 |
| C.
Verbindlichkeiten |
322.422,42 |
135.711,82 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
322.422,42 |
135.711,82 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
345.995,59 |
168.101,81 |
Anhang
Allgemeines
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde nach
den für alle Kaufleuten geltenden Vorschriften des
Handelsgesetzbuches erstellt.
Ausweis und Gliederung der Posten der Bilanz und der
Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den gesetzlichen
Vorschriften. Die Wertansätze wurden aus der Bilanz
des vorangegangen Stichtages unverändert
übernommen.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der
handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Be
wertungsvorschriften aufgestellt. Die in der Bilanz des
Vorjahres angewandten Bilanzie rungs- und
Bewertungsmethoden wurden unverändert beibehalten. Bei
der Bilanzierung wur de von der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit ausgegangen.
Anlagevermögen
Sachanlagen
Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten bewertet.
Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen
Nutzungsdauer linear vorgenommen. Die zugrunde gelegten
Nutzungsdauern entsprechen den für die steuerliche
Gewinnermittlung geltenden Nutzungsdauern bzw. auf Grund
von betriebsspezifischen Eigenschaften ermittelten
Nutzungsdauern.
Für Wirtschaftsgüter, deren
Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00
betragen, wurde ein Sammelposten gebildet, der im
Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden vier
Wirtschaftsjahren mit je 20% aufgelöst wird.
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert
bilanziert.
Eigenkapital
Das Stammkapital in Höhe von nominal EUR
25.000,00 ist am Bilanzstichtag zur Hälfte eingezahlt.
Rückstellungen
Die Rückstellungen wurden so bemessen, dass sie
allen erkennbaren Risiken und voraussichtlichen
Verpflichtungen Rechnung tragen.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten
der Bilanz
Forderungen
Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit
von bis zu einem Jahr.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis
zu einem Jahr.
4. Sonstige Angaben
Geschäftsführung
Die Geschäfte des Unternehmens wurden im
abgelaufenen Geschäftsjahr durch den
Geschäftsführer, Herrn Wenhai Wang,
geführt.
Gesellschafter
Alleiniger Gesellschafter war im Berichtsjahr Herr
Wenhai Wang.
Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse lagen zum Bilanzstichtag
nicht vor.
Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Im Geschäftsjahr bestanden gegenüber dem
Gesellschafter keine Verbindlichkeiten.
Durchschnittliche Beschäftigungszahlen
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden fünf
Mitarbeiter beschäftigt.
Vorschlag zur Gewinnverwendung
Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung
vorgetragen werden.
Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt noch.
gez. Geschäftsführer
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2010 -
31.12.2010
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.
1.1.2009 -
31.12.2009
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 7.682,44 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich
vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung
offengelegt.
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