Forschungsgesellschaft Umformtechnik mbHLiquidiert

70174 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 9354
Eingetragen
18.12.1980
Branche
Forschung und Entwicklung im Bereich BiotechnologieHerstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungOrganisationen der Bildung, Wissenschaft und Forschung
Gegenstand
Förderung der Wissenschaft sowie Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Fertigungstechnik, insbesondere der Umformtechnik und der dazu benötigten Einrichtungen, sowie Förderung des Technologietransfers zwischen Forschungsinstituten und Industrie.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Förderkreis Umformtechnik e. V.
Germany
49.500 €
88.39%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Forschungsgesellschaft Umformtechnik mbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 218.822,50 269.088,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 31.143,50 28.431,50
II. Sachanlagen 187.679,00 240.656,50
B. Umlaufvermögen 477.837,41 350.026,75
I. Vorräte 6.800,00 13.250,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 258.979,68 119.555,83
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 212.057,73 217.220,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.969,67 32.740,30
Bilanzsumme, Summe Aktiva 708.629,58 651.855,05

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 409.829,71 351.190,22
I. gezeichnetes Kapital 56.000,00 56.000,00
II. Gewinnrücklagen 353.829,71 295.190,22
B. Rückstellungen 104.709,00 174.442,00
C. Verbindlichkeiten 194.090,87 126.222,83
Bilanzsumme, Summe Passiva 708.629,58 651.855,05

Anhang


  A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Forschungsgesellschaft Umformtechnik mbH hat ihren Sitz in Stuttgart. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 9354 eingetragen.

 

B. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaft (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. 

 

C. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Die bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses bekannten Risiken und Verluste wurden berücksichtigt. 

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung erfasst worden.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben. Dabei wird die Nutzungsdauer des jeweiligen immateriellen Vermögensgegenstands nach dessen Produktlebenszyklus oder dessen erwarteten Synergieeffekten angesetzt, soweit diese verlässlich geschätzt werden können.

Sachanlagen werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der planmäßigen linearen Abschreibung bilanziert. Außerplanmäßige Abschreibungen waren nicht erforderlich.

Die sonstigen Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbarer Einzelrisiken bewertet. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag gebildet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

D. Erläuterungen zur Bilanz

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei   den   Forderungen   und   sonstigen  Vermögensgegenständen  besteht  kein  Betrag  mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr.

II. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31. Dezember 2018 auf insgesamt € 194.090,87 (VJ: T€ 126), davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 194.090,87 (VJ: T€ 126) bzw. mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (VJ: T€ 0).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 0,00 (VJ: T€ 0).

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind solche gegen Gesellschafter in Höhe von € 0 (VJ: T€ 0) ausgewiesen.

E. Sonstige Pflichtangaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 20 (VJ: 19).

 

Stuttgart, den 15. April 2019

gez.
            Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Mathias Liewald MBA
                                      Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.05.2019 festgestellt.

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