VANTAGE Digital GmbHLiquidiert

Siebenbornstraße 26, 56337 Simmern, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Montabaur HRB 24921
Vorher
ADS Trading GmbH
Eingetragen
29.9.2004
Branche
Großhandel mit Geräten der UnterhaltungselektronikGroßhandel mit elektrischen HaushaltsgerätenGroßhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten
Gegenstand
Der Groß- und Einzelhandel mit elektronischen Geräten und Zubehör insbesondere aus dem Bereich der Satellitentechnik.

Historie

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Management

NameRolle
Adem Karabudak
seit 22.1.2016
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

VANTAGE Digital GmbH

Karlsbad

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 2.113.328,60 2.148.645,66
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 1.653.509,50 1.776.234,50
III. Finanzanlagen 459.818,60 372.410,66
B. Umlaufvermögen 3.948.979,69 5.280.765,45
I. Vorräte 1.192.000,00 1.892.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.773.473,15 1.954.845,24
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.650,00 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 983.506,54 1.433.920,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 41.576,22
Bilanzsumme, Summe Aktiva 6.062.308,29 7.470.987,33

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 397.453,11 1.046.087,05
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 178.912,95 -887.807,58
III. Jahresüberschuss 551.366,06 133.279,47
B. Rückstellungen 1.730.030,91 2.548.834,80
C. Verbindlichkeiten 3.934.824,27 3.876.065,48
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 3.396.768,91 3.264.985,48
Bilanzsumme, Summe Passiva 6.062.308,29 7.470.987,33

Anhang

Der Jahresabschluss der VANTAGE Digital GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig nach steuerrechtlichen Vorschriften abgeschrieben.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung in Euro/DM

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Kurs am Bilanzstichtag bewertet.

Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Informationen zur Bilanz

Im Bilanzgewinn/ -verlust enthaltener Gewinnvortrag/Verlustvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinn von Euro 551.366,06 einbezogen.

Der Bilanzgewinn wurde durch Ausschüttung teilweise verwendet, der Restbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Angaben

Angaben zum Anteilsbesitz/Konzernkreis Hinweis auf Unterlassung der Angaben wegen Nachteilszufügung

Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet, da diese Aufstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen kann.

Organe, Organkredite und Aufwendungen für Organe

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Steven Enseroth ausgeübter Beruf: Kaufmann

 

Karlsbad den 31.12.2013

gez. Steven Enseroth

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 31.12.2013 festgestellt.

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