Stammdaten

Register
Amtsgericht Wittlich HRB 21551
Vorher
Bildhauerei Ulrich Wendhut Beteiligungs - GmbHBildhauerei Ulrich Wendhut GmbH
Eingetragen
15.5.1992
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte
Gegenstand
Die Verwaltung eigenen Vermögens.

Historie

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Management

NameRolle
Ulrich Wendhut
seit 7.9.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Ulrich Wendhut
Untere Kaiserstr. 4, 56841 Traben-Trarbach
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Bildhauerei Ulrich Wendhut GmbH

Traben-Trarbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 55.579,49 59.550,80
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,51 0,00
II. Sachanlagen 55.476,04 0,00
III. Finanzanlagen 102,94 59.550,80
B. Umlaufvermögen 42.537,23 2.582,50
I. Vorräte 21.365,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.522,25 2.582,50
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 12.470,69 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.649,98 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.706,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 99.822,72 62.133,30

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 6.200,62 15.834,07
I. gezeichnetes Kapital 25.564,60 25.564,60
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 -12.782,30
2. eingefordertes Kapital 12.782,30 12.782,30
II. Verlustvortrag 6.581,68 -3.051,77
B. Rückstellungen 42.166,00 34.528,00
C. Verbindlichkeiten 51.456,10 11.771,23
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 12.836,22 11.771,23
Bilanzsumme, Summe Passiva 99.822,72 62.133,30

Anhang

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Firma Bildhauerei Ulrich Wendhut GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Bei den Finanzanlagen wurden die bilanzierten Anteilsrechte und sonstigen Wertpapiere zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die flüssigen Mittel sind durch Banksalden bzw. Kassenbuchaufzeichnungen zum Bilanzstichtag nachgewiesen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden gemäß der wirtschaftlichen Zuordnung der Aufwendungen zum Folgejahr gebildet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend der Bewertungsmethodik bei Anwendung des BilMoG durchgeführt. Der Unterschiedsbetrag, der sich bei der Ermittlung gemäß Artikel 67 Abs. 1 EGHGB aufgrund der erstmaligen Anwendung des BilMoG zum Stichtag 31.12.2009 ergibt, wird über 15 Jahre verteilt berücksichtigt. Dabei beträgt per 31.12.2010 der verbleibende Unterschiedsbetrag für Folgejahre 6.298,00 €.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Teilwert angesetzt.

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 € (Vorjahr 0,00 €).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von größer 1 Jahr und kleiner 5 Jahren beträgt 38.619,88 € (Vorjahr 0,00 €).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von kleiner 1 Jahr beträgt 12.836,22 € (11.771,23 €).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 46.025,44 € (Vorjahr 5.546,04 €).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine weiteren Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB zu vermerken.

Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung:

Die Gesellschafterversammlung beschließt den verbleibenden Verlustvortrag zur Verrechnung mit zukünftigen Gewinnen auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wider.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Ulrich Wendhut

Die Höhe der Vergütung der Geschäftsführung wird an dieser Stelle gemäß der Erleichterungsvorschrift in § 288 HGB nicht angegeben.

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen, an denen die Bildhauerei Ulrich Wendhut GmbH zu mehr als 20% beteiligt ist, bestehen nicht.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte  
Ausleihungen 0,00 €
Forderungen 0,00 €
Verbindlichkeiten 0,00 €

Zu den zugunsten der Geschäftsführer vergebene Kredite wird ausgeführt:

Kreditentwicklung  
Stand bisheriger Kredite 0,00 €
Rückzahlungen im Berichtsjahr 0,00 €
Neuvergaben im Berichtsjahr 0,00 €
= neuer Kreditbestand 0,00 €

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 741,66 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.12.2011 festgestellt.

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