Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 302372
Eingetragen
25.5.1993
Branche
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von elektrischem InstallationsmaterialHerstellung von Sportgeräten
Gegenstand
die Herstellung und der Vertrieb von Sicherheitseinlagen im Badbereich.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Hansjochen Klenk
seit 3.9.2019
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

"Safora Bad GmbH"

Geisa

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 115.556,16 152.777,16
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 74,00 174,00
II. Sachanlagen 115.482,16 152.603,16
B. Umlaufvermögen 826.229,91 937.298,44
I. Vorräte 343.881,00 454.203,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 469.819,52 254.841,90
davon gegen Gesellschafter 49.347,22 31.945,52
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.529,39 228.253,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten 767,05 3.152,70
Aktiva 942.553,12 1.093.228,30

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 537.678,47 791.675,29
I. Gezeichnetes Kapital 58.000,00 58.000,00
II. Kapitalrücklage 29.000,00 29.000,00
III. Bilanzgewinn 450.678,47 704.675,29
davon Gewinnvortrag 624.675,29 680.015,02
B. Rückstellungen 24.304,81 49.225,18
C. Verbindlichkeiten 380.569,84 252.327,83
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 357.264,24 221.600,45
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 23.305,60 30.727,38
Summe Passiva 942.553,12 1.093.228,30

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Safora Bad GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Wiesenweg 11
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Jena
Register-Nr.: 302372

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Die folgende Aufstellung zeigt die betreffenden Posten:

Zur Erläuterung wird ausgeführt:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinko­sten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer hö­heren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 49.347,22 EUR (Vorjahr: 31.945,52 EUR).

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bi­lanzge­winn ein Bilanzgewinnvortrag von EUR 880.476,08 einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt  0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 357.264,24 EUR (Vorjahr: 221.600,45 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 23.305,60 EUR (Vorjahr: 30.727,38 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 0,00 EUR vor­genommen.

Sonstige Angaben

Es waren hierzu keine Angaben zu machen.

Unterschrift der Geschäftsführung



Geisa, den 20.03.2025
Hansjochen Klenk Geschäftsführer
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.03.2025 festgestellt.

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