Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 18125
Vorher
Messe Zwickau GmbH
Eingetragen
2.9.2003
Branche
Messe-, Kongress- und Business-Event-VeranstalterErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtMontage, Installation und Aufbau von Ständen auf Märkten, Ausstellungen und Messen
Gegenstand
Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Messen, Ausstellungen, Kongressen, Tagungen und Eventveranstaltungen sowie Betätigung im Bereich Werbung und Marketing

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Stefanie Jeske
seit 21.6.2005
Geschäftsführer

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Konzern- und Jahresabschlüsse

Messe Zwickau GmbH

Zwickau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 398,00 571,00
I. Sachanlagen 398,00 571,00
B. Umlaufvermögen 133.674,25 160.724,80
I. Vorräte 81.936,24 80.228,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.114,30 29.198,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.623,71 51.297,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 388,25 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 134.460,50 161.295,80

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 12.526,19 24.879,53
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 71.111,04 71.111,04
III. Verlustvortrag 71.796,10 84.934,95
IV. Jahresfehlbetrag 12.353,34 -13.138,85
B. Rückstellungen 11.089,18 19.892,79
C. Verbindlichkeiten 15.309,46 116.523,48
D. Rechnungsabgrenzungsposten 95.535,67 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 134.460,50 161.295,80

Anhang zur Bilanz zum 31. Dezember 2011 für Offenlegungszwecke

Anwendung des Handelsgesetzbuches

Der Jahresabschluss der Messe Zwickau GmbH zum 31. Dezember 2011 wurde nach den im Handelsgesetzbuch enthaltenen Vorschriften für Kapitalgesellschaften, den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes unter Beachtung der Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenmerkmalen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurde im Anhang Gebrauch gemacht.

Die Bilanz entspricht den Gliederungsvorschriften des § 266 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011 wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Ansatzwahlrechte und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert ausgeübt.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung. Dabei wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode ermittelt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren Anschaffungskosten 150 EUR nicht übersteigen, werden gem. § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Abnutzbare, bewegliche Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR, die nach dem 31.12.2007 angeschafft oder hergestellt werden, sind gem. § 6 Abs.2a EStG in einen steuerlichen Sammelposten einzustellen und auf die Nutzungsdauer von 5 Jahren abzuschreiben. Der steuerliche Sammelposten wurde unverändert in die Handelsbilanz übernommen.

Die Vorräte sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Sofern der Markt- oder Börsenpreis unter den Anschaffungskosten liegt, erfolgt eine entsprechende Wertminderung.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihren Nominalwerten, Zahlungsbeträgen oder Barwerten angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken sind durch gesonderte Wertberichtigungen, das allgemeine Kredit- und Zinsrisiko sowie die Verwaltungskosten durch Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt worden.

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

Aktive Rechnungsabgrenzungen wurden zeitanteilig gebildet.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert ausgewiesen.

Bei der Bemessung der Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel dargestellt, der nicht offengelegt wird.

Alle Forderungen haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

Gegenüber Gesellschaftern bestanden Forderungen in Höhe von 384,80 EUR (Vj. 0,3 TEUR).

Im Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten in Höhe von 15.309,46 EUR sind keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen:

Restlaufzeit kleiner als 1 Jahr: 15.486,77 EUR (Vj. 116,0 TEUR)
Restlaufzeit größer als 5 Jahre: 0 EUR (Vj. 0 TEUR)

Sonstige Angaben

Organe der Gesellschaft

Zur Geschäftsführung wurde bestellt:

Frau Stefanie Jeske, Bürokauffrau

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB.

 

Zwickau, am 19.11.2012

Stefanie Jeske, Geschäftsführerin

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 2.11.2012.

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