Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 18363
Vorher
comintel UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
20.1.2010
Branche
Wiederverkaufs- und Vermittlungstätigkeiten für die TelekommunikationErbringung von sonstigen InformationsdienstleistungenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Die Erbringung von Call-Center-Dienstleistungen, wie Inbound Calls und Outbound Aktionen, Marketing, insbesondere im Bereich der Adressgenerierung und Kampagnenmanagement von Telefonaktionen.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

comintel UG (haftungsbeschränkt)

Saarbrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Vorläufige Bilanz 31. Dezember 2010

Aktiva in EUR

B. Umlaufvermögen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
4. sonstige Vermögensgegenstände 9.052,16
01311 Forderungen gegen Geschäftsführer bis 1J 216,28
01350 Kaution CCFA Miete 4.020,00
01351 Kaution SBB 3.791,88
01352 Kaution QSC AG 1.024,00
01401 Abziehbare Vorsteuer 7 % 98,69
01406 Abziehbare Vorsteuer 19 % 16.503,95
03806 Umsatzsteuer 19 % -34.613,94
03820 Umsatzsteuervorauszahlungen 18.011,30
Summe II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände 9.052,16
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 4.410,20
01800 Bank 4.410,20
Summe B. Umlaufvermögen 13.462,36
Summe Aktiva 13.462,36

Passiva in EUR

A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital
02900 Gezeichnetes Kapital Rohrbach 5.000,00
02901 Gezeichnetes Kapital Stroemer 5.000,00
Summe I. Kapital 10.000,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -21.058,09
Summe A. Eigenkapital -11.058,09
C. Rückstellungen
3. sonstige Rückstellungen 1.500,00
03095 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 1.500,00
Summe C. Rückstellungen 1.500,00
D. Verbindlichkeiten
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 10.433,24
03300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.433,24
8. sonstige Verbindlichkeiten 12.587,21
03504 Sonstige Verbindlichkeiten - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre 5.000,00
03720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 3.937,87
03730 Verbindlichkeiten aus Lohn- u. Kirchensteuer 2.031,98
03741 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit bis 1 Jahr -1.372,33
03840 USt laufendes Jahr 2.989,69
Summe D. Verbindlichkeiten 23.020,45
Summe Passiva 13.462,36

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung in EUR zum 31. Dezember 2010

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Umsatzerlöse 182.178, 63
04400 Erlöse 19 % USt 182.178,63
Materialaufwand -49.085,38
05736 Erhaltene Skonti 19 % Vorsteuer 11,44
05900 Fremdleistungen -49.096,82
Personalaufwand -96.818,04
06020 Gehälter -80.028,55
06025 Geschäftsführerprovision der GmbH-Gesellschafter -5.466,00
06040 Pauschale Steuer für Aushilfen -24,31
06110 Gesetzliche soziale Aufwendungen -11.299,18
Abschreibungen -969,33
06262 Abschreibungen auf aktivierte GWG -969,33
Andere betriebl. Aufwendungen
Raumkosten -26.298,47
06310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) -25.112,11
06335 Instandhaltung betrieblicher Räume -1.186,36
Versicherungen, Beiträge und Abgaben -487,10
06420 Beiträge -200,00
06430 Sonstige Abgaben -131,60
06436 Abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder -155,50
Reparaturen und Instandhaltungen -431,25
06470 Reparaturen, Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung -431,25
Fahrzeugkosten -543,28
06530 Laufende Kfz-Betriebskosten -502,94
06570 Sonstige Kfz-Kosten -40,34
Werbe- und Reisekosten -4.359,29
06600 Werbekosten -1.124,79
06610 Geschenke abzugsfähig -25,00
06630 Repräsentationskosten -447,05
06640 Bewirtungskosten -23,53
06644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten -10,08
06650 Reisekosten Arbeitnehmer -597,50
06652 Reisekosten Arbeitnehmer, n.abz. Anteil -85,72
06660 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand -2.045,62
Kosten der Warenabgabe -319,58
06770 Verkaufsprovisionen -319,58
verschiedene betriebliche Kosten -23.925,00
06800 Porto -234,55
06805 Telefon -195,81
06810 Telefax und Internetkosten -14.845,04
06815 Bürobedarf -3.578,48
06820 Zeitschriften, Bücher -24,30
06825 Rechts- und Beratungskosten -1.067,62
06827 Abschluss- und Prüfungskosten -1.500,00
06830 Buchführungskosten -1.029,63
06835 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter) -136,25
06845 Werkzeuge und Kleingeräte -368,70
06850 Sonstiger Betriebsbedarf -652,02
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs -292,60
Summe Andere betriebl. Aufwendungen -56.363,97
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -21.058,09
Gesamt -21.058,09
Jahresverlust 21.058,09

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR 13.462,36 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von EUR -21.058,09 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2010 nachgewiesen.

 

Saarbrücken, den 26.06.2012

Anhang Bilanz Firma Comintel UG, Saarbrücken

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma Comintel UG haftungsbeschärnkt mit Sitz in Saarbrücken wird auf

Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften werden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Die Bewertungsstetigkeit wurde beachtet.

Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Die Geschäftsführung wurde im abgelaufenen Berichtsjahr durch Frau Natascha Rohrbach wahrgenommen. Der Geschäftsführung wurde nach § 46 Abs. 5 GmbHG Entlastung erteilt.

 

Saarbrücken, den 26.06.2012

Gez. Natascha Rohrbach

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