Klatt Eventmanagement GmbHLiquidiert

27572 Bremerhaven, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bremen HRB 5259 BHV
Eingetragen
8.4.2008
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtSonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenMobile Gastronomie auf Jahrmärkten u. Ä.
Gegenstand
Die Eintragung betreffend den Gegenstand ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Die Planung und Durchführung von Events/Veranstaltungen jeglicher Art als Veranstalter und/oder Dienstleister, Erstellung und Anbringung von Werbung, Betreiben von gastronomischen Betriebstätten, Mobiles Catering, Marketing und Sponsorenakquise, Reiseveranstalter.

Historie

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Management

NameRolle
Nils Klatt
seit 11.2.2011
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
70.00%
30.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Langener Grenzweg 33 27607 Langen
14.000 €
70.00%
Mühlenweg 44 27624 Elmlohe
6.000 €
30.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Klatt Eventmanagement GmbH

Bremerhaven

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 54.494,00 46.082,03
I. Sachanlagen 54.494,00 46.082,03
B. Umlaufvermögen 11.156,22 16.971,04
I. Vorräte 4.549,87 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.237,89 10.882,67
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 368,46 6.088,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.173,62 165,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 31.207,79 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 101.031,63 63.218,07

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 9.272,36
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 15.727,64 0,00
III. Jahresfehlbetrag 40.480,15 15.727,64
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 31.207,79 0,00
B. Rückstellungen 7.489,83 9.196,64
C. Verbindlichkeiten 93.541,80 44.749,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 101.031,63 63.218,07

Anhang

für das Geschäftsjahr 2009



Grundlagen der Rechnungslegung


Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.



Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung


Die Wertansätze in der Bilanz der Klatt Eventmanagement GmbH zum 31.12.2008 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.


Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.


Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.


Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.


Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.


Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.


Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Bewertung der auf Valuta-Basis erworbenen Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgte zu dem am Anschaffungstag maßgebenden Wechselkurs ohne Berücksichtigung der bis zum Bilanzstichtag eingetretenen Kursänderungen.


Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:


Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.


Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.


Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.


Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.


Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.


Die Pensionsrückstellung beruht auf versicherungsmathematischen Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen.


Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.


Grundlagen der Währungsumrechnung


Im vorliegenden Jahresabschluss sind Währungsforderungen zum Tageskurs am Bilanzstichtag oder zu einem niedrigeren Kurs angesetzt. Währungsverbindlichkeiten sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag bzw. einem höheren Kurs bewertet.

 

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