CIDAT Computerintegrierte Datentechnik GmbHLiquidiert

Meißener Straße 5, 37085 Göttingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Göttingen HRB 3909
Eingetragen
7.4.2004
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von Computersystemen, Aufbau und Betreuung von Netzwerken,Servicedienstleistungen auf dem IT- Sektor,Entwicklung und Anpassung von Branchenlösungen für Produkte aus dem IT- Sektor. Import und Exportgeschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Dirk Köster
seit 20.7.2010
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Dirk Köster
Meißener Str. 5, 37077 Göttingen
50.00%
Dirk Köster
Meißener Str. 5, 37077 Göttingen
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

CIDAT Computerintegrierte Datentechnik GmbH

Göttingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 6.250,00 6.250,00
B. Anlagevermögen 2.935,29 3.382,92
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Sachanlagen 2.935,29 3.382,92
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.935,29 3.382,92
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
C. Umlaufvermögen 22.734,60 25.825,57
I. Vorräte 7.182,14 1.936,53
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 7.182,14 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 1.936,53
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.579,06 1.267,45
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.021,10 860,91
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 557,96 406,54
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. eigene Anteile 0,00 0,00
3. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.973,40 22.621,59
D. Rechnungsabgrenzungsposten 6.199,83 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 38.119,72 35.458,49

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 29.979,08 27.823,82
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
1. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Gewinnvortrag 2.823,82 -5.543,87
V. Jahresüberschuss 2.155,26 8.367,69
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00
C. Rückstellungen 2.078,57 1.315,47
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 1.487,57 855,47
3. sonstige Rückstellungen 591,00 460,00
D. Verbindlichkeiten 6.062,07 6.319,20
1. Anleihen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.614,50 2.368,13
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 3.447,57 3.951,07
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 38.119,72 35.458,49

Gewinn- und Verlustrechnung

  1.1.2009 - 31.12.2009
EUR
1.1.2008 - 31.12.2008
EUR
1. Umsatzerlöse 109.992,57 130.584,49
2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00
5. Materialaufwand -60.094,17 -82.552,66
6. Personalaufwand -31.430,92 -28.021,70
7. Abschreibungen -2.483,79 -1.722,58
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -12.682,92 -9.295,42
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen 0,00 0,00
b) Miet- und Pachtaufwendungen -907,20 -1.053,37
c) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -628,85 -605,56
d) sonstige Aufwendungen für Personal -2.867,21 -3.135,69
e) Aufwendungen für den Fuhrpark -3.223,52 0,00
f) Frachten / Verpackung -131,00 -460,00
g) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung -820,07 -46,50
h) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen -4.105,07 -3.994,30
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 153,99 337,92
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.454,76 9.330,05
15. außerordentliche Erträge 0,00 0,00
16. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00
17. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag -1.299,50 -962,36
19. sonstige Steuern 0,00 0,00
20. Jahresüberschuss 2.155,26 8.367,69

Anhang

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Blinanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung ( §§ 266 (1), 276, 288 HGB ) und bei der Offenlegung ( § 326 bzw. § 327 HGB ) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

1. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechung entspricht den Bestimmungen der § 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontenform, die Gewinn und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit den Erträgen, Grundstückslasten verrechnet worden. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind nachfolgend gesondert angegeben.

3. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. 4. Weitere Angaben Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i. S. des § 251 HGB. Geschäftsführer im Berichtsjahr war Herr Claus Schulze.Auf die Angaben der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

5. Angaben

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen im folgenden Umfang:

Bezeichnung Verrechnungskonto Köster ( Verbindlichkeit ) - 40,13 €Verrechnungskonto Schulze( Verbindlichkeit ) - 184,63 €

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt. Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR 38.119,72 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von EUR 2.155,26 aus. Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2009 nachgewiesen.

 

Göttingen, den 31.05.2010

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