Siegmund Haustechnik GmbHLiquidiert

53424 Remagen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Koblenz HRB 14739
Eingetragen
30.1.2001
Branche
Wärme- und KältehandelHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenGas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Ausführung aller Arbeiten im Heizungs- und Sanitärbau und auf dem Gebiet der Haustechnik sowie der Handel mit den hierzu benötigten Materialien.

Historie

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Management

NameRolle
Oliver Siegmund
seit 6.1.2021
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Bachstr. 1, 53489 Sinzig-Westum
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Siegmund Haustechnik GmbH

Remagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 8.331,02 11.349,02
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1,00
II. Sachanlagen 8.220,02 11.238,02
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.220,02 11.238,02
III. Finanzanlagen 110,00 110,00
1. Genossenschaftsanteile 110,00 110,00
B. Umlaufvermögen 102.953,41 73.108,00
I. Vorräte 16.487,19 13.529,12
1. fertige Erzeugnisse und Waren 16.487,19 13.529,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 86.466,22 59.578,88
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 52.825,20 19.757,67
2. sonstige Vermögensgegenstände 33.641,02 39.821,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten 600,00 1.743,49
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 51.282,65
Bilanzsumme, Summe Aktiva 111.884,43 137.483,16

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 22.168,36 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 -28.919,15
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -47.363,50
IV. Bilanzverlust 2.831,64 0,00
davon Gewinnvortrag 76.282,65 0,00
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 51.282,65
B. Rückstellungen 4.130,00 5.830,00
1. sonstige Rückstellungen 4.130,00 5.830,00
C. Verbindlichkeiten 85.586,07 131.653,16
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 42.752,47 71.731,68
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 29.573,47 39.274,45
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 30.320,09 41.735,95
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 30.320,09 41.735,95
3. sonstige Verbindlichkeiten 12.513,51 18.185,53
davon aus Steuern 3.165,29 1.000,03
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 120,00
davon gegenüber Gesellschaftern 4.613,27 12.117,77
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 7.900,24 6.067,76
Bilanzsumme, Summe Passiva 111.884,43 137.483,16

Anhang

Grundlagen und Methoden

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Darüber hinaus wurden die Vorschriften des GmbHG beachtet. Diese Grundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt. Der Verlustvortrag wurde abweichend zum Vorjahr auf dem Konto 2868 vorgetragen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Die abnutzbaren Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear oder degressiv vorgenommen. Bei beweglichen Anlagegegenständen erfolgt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung, sobald dies zu höheren Jahresabschreibungen führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 Euro (geringfügige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos werden Pauschalwertberichtigungen gebildet. Bei zweifelhaften Forderungen wurden Einzelberichtigungen vorgenommen. Die Guthaben und Kassenbestände werden zum Nominalwert angesetzt. Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nominalzahlbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag bemessen. Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht. Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III.Ergebnisverwendung

Die ordentliche Gesellschafterversammlung wurde durchgeführt. Der Bilanzverlust in Höhe 2.831,64 von € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

IV.Sonstiges

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 4 Personen beschäftigt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres oblag die Geschäftsführung Herr Oliver Siegmund.

Außer dem Geschäftsführer waren keine weiteren Organe bestellt.

Der Jahresabschluss wurde aufgestellt am 10.12.2012.

 

Remagen, den 18.12.2012

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