Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 23548
Vorher
Kronen achthundertsechsundachtzig GmbHArtesyn Power GmbHETASYN GmbH
Eingetragen
7.9.2006
Branche
Herstellung von Transformatoren und StromrichternHerstellung von PrüfmaschinenHerstellung von elektrischem Installationsmaterial
Gegenstand
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von elektronischen Geräten und Anlagen

Historie

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Management

NameRolle
Robert Farnbacher
seit 23.1.2024
Geschäftsführer
Bernhard Erdl
seit 4.12.2023
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Artesyn GmbH & Co. KG
Germany
5.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ETASYN GmbH

Drebach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 1.207.986,91 1.400.655,81
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.017,00 6.140,00
II. Sachanlagen 1.201.469,91 1.394.015,81
III. Finanzanlagen 500,00 500,00
B. Umlaufvermögen 2.240.388,48 1.504.850,01
I. Vorräte 1.517.338,60 1.098.956,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 700.357,40 353.526,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 22.692,48 52.366,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.314,84 12.305,92
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.449.690,23 2.917.811,74

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 1.129.352,86 1.385.887,99
I. gezeichnetes Kapital 32.000,00 32.000,00
1. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt 0,00 -480,00
2. eingefordertes Kapital 32.000,00 31.520,00
II. Kapitalrücklage 879.746,44 880.226,44
III. Bilanzgewinn 217.606,42 474.141,55
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 70.402,00 108.620,00
C. Rückstellungen 161.910,00 104.860,89
D. Verbindlichkeiten 2.088.025,37 1.318.442,86
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.449.690,23 2.917.811,74

Anhang


Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
 
Folgende besondere Umstände führen dazu, dass der Jahresabschluss kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt:

Das Ergebnis des Wirtschaftsjahres enthält Euro 228.077,90 außerordentlichen Aufwand. Dieser setzt sich aus der Inanspruchnahme einer Teilwertabschreibung auf das Objekt in Einsiedel und der Einstellung einer Rückstellung für Gewährleistungen gegenüber einem Kunden zusammen. Grundlage für die Teilwertabschreibung ist ein aktuelles Wertgutachten für das Objekt in Einsiedel. Korrespondierend wurde in Höhe von Euro 30.472,00 der Sonderposten ertragswirksam aufgelöst. Die Einstellung in die Gewährleistungsrückstellung erfolgte aufgrund vorsichter kaufmännischer Beurteilung, da zum Bilanzstichtag keine abschließende  Regressübernahme seitens der verursachenden Lieferanten vorliegt. Die Geschäftsführung rechnet mit vollständiger Entlastung durch Inanspruchnahme der Lieferanten.      

Allgemeines
 
Der Jahresabschluss der ETASYN GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind vorwiegend im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen gem. § 266, §274a und §288 HGB wurden weitgehend in Anspruch genommen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
 
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Für den Zeitraum vor dem 01.01.2010

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Netto-Einzelwert von Euro 150,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als Euro 150,00 bis Euro 1.000,00, die nach dem 31. Dezember 2007 angeschafft worden sind, wurde das steuerliche Sammelpostenverfahren aus Vereinfachungsgründen auch in der Handelsbilanz angewandt. Der Sammelposten wurde pauschalierend jeweils mit 20 Prozent p. a. im Zugangsjahr und den vier darauf folgenden Jahren abgeschrieben.

Für den Zeitraum ab 01.01.2010

Aus Vereinfachungsgründen werden die steuerlichen Regelungen für den Ansatz Geringwertiger Anlagegüter genutzt. Eine Anwendung des steuerlichen Sammelpostenverfahren erfolgte dabei nicht.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Genossenschaftsanteile zu Anschaffungskosten

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Herstellungskosten umfassen die Einzelkosten und die notwendigen Gemeinkosten.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Dem Ausfallrisiko bei den zum Nennwert bilanzierten Forderungen wurde durch ausreichend bemessene Pauschal- und Einzelwertberichtigungen entsprochen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
 
Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert
 
Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert ist vollständig abgeschrieben und wird daher nicht mehr ausgewiesen.

Angabe zu Forderungen
 
Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind insgesamt kurzfristig.

Sonderposten mit Rücklageanteil
 
Ausgewiesen werden Sonderposten für Investitionszuschüsse. Die Sonderposten werden entsprechend dem Abschreibungsverlauf der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Verbindlichkeiten
 
Der Gesamtbetrag der passivierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.600.270,12 (Vorjahr: Euro 805.970,45).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 130.228,42 (Vorjahr: Euro 109.166,73).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 1.270.857,11.

Darüber hinaus bestehen branchenüblichen Eigentumsvorbehalte.

Sonstige Pflichtangaben
 
Mitglieder der Geschäftsführung
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Andreas Friedrich (Dipl.-Ingenieur)
Jürgen Hähle (Dipl.-Ingenieur) bis 15.09.2015
Ewald Braith (Ingenieur  MBA) seit 15.09.2015

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
 
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Verbindlichkeiten
104.483,97

sonstige Berichtsbestandteile


Unterschrift der Geschäftsführung

Drebach, den 07.Juli.2016
gez. Andreas Friedrich
gez. Ewald Braith
 


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.07.2016 festgestellt.

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