Alvarium GmbHLiquidiert

89358 Kammeltal, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Memmingen HRB 14294
Eingetragen
10.8.2010
Branche
Großhandel mit Mehl und GetreideproduktenGroßhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und GewürzenGroßhandel mit Fisch und Fischerzeugnissen
Gegenstand
Handel mit und Import von Naturprodukten, insbesondere Honig

Historie

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Management

NameRolle
Josef Süß
seit 5.5.2023
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
33.30%
33.30%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

8.400 €
33.30%
8.400 €
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Konzern- und Jahresabschlüsse

Alvarium GmbH

Kammeltal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

1. Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite

31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Sachanlagen      
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   30.148,61 36.616,61
II. Finanzanlagen      
1. Anteile an verbundenen Unternehmen   893,00 893,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00   48.960,00
2. geleistete Anzahlungen 45.178,80 45.178,80 55.498,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 8.750,00   84.127,11
2. Forderungen gegen verbundene Unter- nehmen 123.818,79   101.392,64
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 122.000,00 (100.000,00)      
3. sonstige Vermögensgegenstände 20.327,00 152.895,79 21.161,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten   291,50 227,49
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   142.857,03 84.262,27
SUMME AKTIVA   372.264,73 433.139,14

Passivseite

     
  31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25.200,00 25.200,00
II. Verlustvortrag   -113.545,88 -98.839,78
III. Jahresfehlbetrag   -54.511,15 -10.622,49
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   142.857,03 84.262,27
B. Rückstellungen      
1. sonstige Rückstellungen   3.250,00 3.250,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 195.120,77   185.693,18
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 170.175,53 (158.477,21)      
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00   48.960,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 0,00 (48.960,00)      
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.180,09   63.630,47
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 1.180,09 (63.630,47)      
4. sonstige Verbindlichkeiten 168.630,26 364.931,12 131.605,49
- davon gegenüber Gesellschaftern in EUR: 149.545,50 (125.143,39)      
- davon aus Steuern in EUR: 2.356,47 (785,98)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 22.834,17 (11.949,47)      
D. Sonstige Passiva   4.083,61 0,00
SUMME PASSIVA   372.264,73 433.139,14

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

2015 2015 2014
EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse   601.732,68 1.123.857,64
2. sonstige betriebliche Erträge      
a) sonstige ordentliche Erträge 7.848,00   6.594,96
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.575,68 10.423,68 75,00
- davon aus der Währungsumrechnung in EUR: 2.575,68 (75,00)      
3. Materialaufwand      
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -568.354,89   -931.115,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -12.414,22 -580.769,11 -43.355,86
4. Personalaufwand      
a) Löhne und Gehälter -16.695,95   -13.356,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -1.637,40 -18.333,35 -1.625,52
5. Abschreibungen      
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   -6.468,00 0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen      
a) Raumkosten -243,76   -50,56
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben -2.710,04   -4.054,36
c) Reparaturen und Instandhaltungen -54,00   -168,02
d) Fahrzeugkosten -2.895,30   -6.614,98
e) Werbe- und Reisekosten -1.198,22   -1.810,33
f) Kosten der Warenabgabe -33.745,87   -114.967,18
g) verschiedene betriebliche Kosten -13.665,71   -13.936,02
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen -20.520,51   -26.050,00
i) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -781,42 -75.814,83 -365,31
- davon aus der Währungsumrechnung in EUR: -781,42 (-365,31)      
7. Erträge aus Beteiligungen 22.000,00   0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen in EUR: 22.000,00 (0,00)      
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4.651,15   4.635,71
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -11.490,37 15.160,78 -11.727,03
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -54.068,15 -34.033,01
11. außerordentliche Erträge   0,00 23.632,02
12. außerordentliches Ergebnis   0,00 23.632,02
13. sonstige Steuern   -443,00 -221,50
14. Jahresfehlbetrag   -54.511,15 -10.622,49

3. Anhang für das Geschäftsjahr 2015

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten (einschließlich aktivierungspflichtiger Anschaffungsnebenkosten) bewertet. Beträge in Fremdwährungen sind zum historischen Umrechnungskurs oder dem niedrigeren Stichtagskurs bewertet.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 152.895,79 100.000,00 206.680,97 100.000,00

Eigenkapital

Das Stammkapital von EUR 25.200,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der aktivische Ausweis "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" ist gleichzusetzen mit der bilanziellen Überschuldung, nicht jedoch mit der Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts. Zur Beseitigung der Überschuldung liegen qualifizierte Rangrücktrittserklärungen in ausreichender Höhe vor.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr
Verbindlichkeiten 364.931,12 283.017,25 429.889,14 236.889,89

Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von EUR 125.143,39 enthalten.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Bürgschaften oder sonstige Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Anteilsbesitz

An den nachfolgend aufgeführten Unternehmen besteht ein Anteilsbesitz von mindestens 20 %:

Name und Sitz der Gesellschaft Anteil am Kapital in % Eigenkapital in Tsd. Ergebnis in Tsd. Geschäftsjahr
Alvarium TOV (Ukraine) 100 0,8 76,3 2015

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Josef Süß.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Kammeltal, den 31.12.2016

Geschäftsführer

4. Anlagenentwicklung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Bil.-P. Anlagen-Nr. Bezeichnung AK/HK-Dat. AK/HK Beg. Wj Zugang Umbuchung Abschr Kum. RBW Ende Wj
Fibu- Kto. ND %-Satz AK/HK Ende Wj Abgang Zuschreibg. Abschr. Wj RBW Vj
  320001 Löhr Automobile GmbH   12.06.14 33.949,58     8.959,58 24.990,00
    Kauf Toyota KZ GZ-EU 7007 6/00 16,67 33.949,58     5.658,00 30.648,00
320 Pkw       33.949,58     8.959,58 24.990,00
          33.949,58     5.658,00 30.648,00
  420001 Samsung Multifunktionsdrucker   04.10.10 477,99     476,99 1,00
      3/00 33,33 477,99     0,00 1,00
  420002 Fujitsu PC mit Samsung Monitor   10.10.13 757,47     568,47 189,00
      3/00 33,33 757,47     253,00 442,00
  420003 Greschner IT Service, Samsung Bildschirm   03.12.14 184,03     34,03 150,00
      6/00 16,67 184,03     31,00 181,00
420 Büroeinrichtung       1.419,49     1.079,49 340,00
          1.419,49     284,00 624,00
  490001 SIGMA Laborzentrifuge   29.05.12 1.957,18     1.435,18 522,00
      5/00 20,00 1.957,18     391,00 913,00
  490002 Reflektometer   31.08.12 674,00     461,00 213,00
      5/00 20,00 674,00     135,00 348,00
490 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung     2.631,18     1.896,18 735,00
          2.631,18     526,00 1.261,00
1300 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung     38.000,25     11.935,25 26.065,00
          38.000,25     6.468,00 32.533,00
  500001 Alvarium Ukraine   01.01.10 893,00     0,00 893,00
        0,00 893,00     0,00 893,00
500 Anteile an verbundenen Unternehmen (Anlagevermögen)     893,00     0,00 893,00
          893,00     0,00 893,00
1340 Anteile an verbundenen Unternehmen     893,00     0,00 893,00
    893,00     0,00 893,00
  Gesamtsumme     38.893,25     11.935,25 26.958,00
          38.893,25     6.468,00 33.426,00

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