Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 707429
Eingetragen
21.8.2009
Branche
UnternehmensberatungErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Die betriebswirtschaftliche und technische Beratung von Unternehmen und anderen Organisationen sowie Interimsmanagement für diese Unternehmen und anderen Organisationen.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Thorsten Matusche
76532 Baden-Baden
12.500 €
50.00%
Oliver Ruoff
71384 Weinstadt
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Valcon Equity GmbH

Baden-Baden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 2.294,00 4.952,00
I. Sachanlagen 2.294,00 4.952,00
B. Umlaufvermögen 194.238,59 338.713,74
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 155.984,66 183.660,42
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 38.253,93 155.053,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.822,40 1.442,70
Bilanzsumme, Summe Aktiva 199.354,99 345.108,44

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 20.920,14 56.394,23
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 31.394,23 -8.095,55
III. Jahresfehlbetrag 35.474,09 -39.489,78
B. Rückstellungen 18.400,00 16.283,08
C. Verbindlichkeiten 160.034,85 272.431,13
Bilanzsumme, Summe Passiva 199.354,99 345.108,44

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der VALCON equity GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden an die durch das Bilanrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) geänderten Vorschriften zur Rechnungslegung angepasst. Eine rückwirkende Anpassung der Vorjahreszahlen war gem. Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht notwendig.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände , in Anlehnung an die von der Finanzverwaltung aufgestellten Abschreibungstabellen oder der entsprechenden gewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen und Wertpapiere wurden zu Nennwerten bewertet. Für am Stichtag erkannte Einzelrisiken sowie allgemeine Ausfall- und Kreditrisiken wurden, soweit erforderlich, Wertberichtigungen in ausreichender Höhe vorgenommen.

Die Bewertung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte ebenfalls zu Nennwerten.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

Soweit Rückstellungen auf Grund der Anwendung des § 253 HGB n.F. auf- oder abzuzinsen waren, sind die Erträge bzw. Aufwendungen hieraus in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem Posten "Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/Aufwendungen" ausgewiesen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte am Stichtag über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Soweit der Jahresabschluss Sachverhalte enthält, die auf fremde Währung lauten, wurden diese in Euro umgerechnet.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Verbindlichkeitsspiegel (nach Restlaufzeiten gegliedert)

Bezeichnung bis 1 Jahr
Euro
2 - 5 Jahre
Euro
mehr als 5 Jahre
Euro
gesamt
Euro
Verbindlichkeiten L/L 87.445     87.445
Sonstige Verbindlichkeiten 54.206 18.384   72.590
  141.651 18.384   160.035

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer (§ 285 Nr. 10 HGB)

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Thorsten Matusche
  Oliver Ruoff

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 09.12.2013 festgestellt.

 

09.12.2013

gez. Thorsten Matusche

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