QX.travel GmbHLiquidiert

14959 Trebbin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 164445
Eingetragen
25.10.2006
Branche
ReisebürosVermittlungstätigkeiten für BeherbergungsdienstleistungenErbringung sonstiger reisebezogener Dienstleistungen a. n. g.
Gegenstand
Betrieb eines Reisebüros, Organisation und Veranstaltung von Reisen sowie Vermittlung von Reiseleistungen.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
QX.travel GmbHEigenbeteiligung
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Beteiligungen

NameAnteil
QX.travel GmbHAufgelöst
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

QX.travel GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

  Gesamtjahr/Stand
Euro
Vorjahr
TEuro
A. Anlagevermögen    
I. Sachanlagen 363,00 0
II. Finanzanlagen 2.996,00 0
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte 1.935,31 3
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.897,90 19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.818,01 11
Summe Aktiva 42.010,22 34

Passiva

   
  Gesamtjahr/Stand
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25
II. Kapitalrücklage 20.000,00 20
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -42.721,00 -47
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.912,66 4
B. Rückstellungen 3.000,00 3
C. Verbindlichkeiten 34.818,56 29
Summe Passiva 42.010,22 34

Anhang

Vorliegender Jahresabschluss der QX.travel GmbH zum 31.12.2010 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Ergänzend zu den handelsrechtlichen Bestimmungen wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Sofern hierfür ein Wahlrecht besteht, werden Angaben im Anhang und nicht in der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung gemacht.

Bei der Gesellschaft handelt es sich gem. § 267 HGB um eine kleine Kapitalgesellschaft.

1. Aussagen zu der Form des Jahresabschlusses

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen beibehalten werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige lineare oder degressive Abschreibung gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Bewegliche, selbständig nutzungsfähige Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 EUR wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Bei der Bildung der Rückstellung ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Befreiungsvorschrift des § 274a Nr. 5 HGB über die Abgrenzung latenter Steuern wurde in Anspruch genommen.

3. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

a) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Restlaufzeiten der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen gliedern sich wie folgt:

- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.386,88 EUR
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 0,00 EUR
- Sonstige Vermögensgegenstände 15.511,02 EUR
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 0,00 EUR

b) Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 33.102,89 EUR
- davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 33.102,89 EUR
- Sonstige Verbindlichkeiten 1.715,67 EUR
- davon aus Steuern: 212,79 EUR
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR
- davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 1.715,67 EUR

4. Verbesserung des Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

a) Angaben zur Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

- Herrn Jörg Sukowski

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Gesellschafter-Geschäftsführern von 3.106,16 EUR ausgewiesen.

b) Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB

Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet, da diese Aufstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen kann.

 

München, 24.02.2012

Jörg Sukowski

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 24.02.2012

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