M + S Autoglas GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 108562
Eingetragen
5.5.1999
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenGroßhandel mit FlachglasBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Die Verglasung von Kraftfahrzeugen aller Art, Einbau von Sonnendächern in Kraftfahrzeugen aller Art, Nachrichtung von Modellscheiben in Kraftfahrzeugen aller Art sowie Baumaschinen. Desweiteren ist die Gesellschaft berechtigt, alle Arten von Geschäften zu tätigen und alle Rechtsverhältnisse einzugehen, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen. Insbesondere kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten oder sich an dort bestehenden gleichartigen bzw. ähnlichen Unternehmen in jeder rechtlich zulässigen Form beteiligen.

Historie

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Management

NameRolle
Saverio Palminteri
seit 19.10.2006
Geschäftsführer
Miroslav Budek
seit 19.10.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

M & S Autoglas GmbH

Karlsruhe

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 31.619,00 47.941,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 238,00 806,00
II. Sachanlagen 31.381,00 47.135,00
B. Umlaufvermögen 71.892,62 75.461,70
I. Vorräte 11.000,00 10.200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 47.068,07 48.392,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.824,55 16.869,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 995,02 2.375,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 104.506,64 125.778,56

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 7.587,89 24.487,12
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 1.077,47 8.090,45
III. Jahresfehlbetrag 16.899,23 -7.012,98
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 15.000,00 15.000,00
C. Rückstellungen 5.040,00 7.271,45
D. Verbindlichkeiten 76.878,75 79.019,99
Bilanzsumme, Summe Passiva 104.506,64 125.778,56

Anhang

B I L A N Z



A K T I V S E I T E


A. Anlagevermögen



Anlagegitter, Abschreibungen des Geschäftsjahres

(vgl. Anlage)


Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen.


Geringwertige Wirtschaftsgüter, das sind Gegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis einschließlich 410,00 €, werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und im Anlagengitter als Abgang erfaßt.


Für die planmäßigen Abschreibungen gehen wir überwiegend von folgenden Nutzungsdauern aus:

6 Jahre für Kraftfahrzeuge

4 - 10 Jahre für Betriebs- und Geschäftsausstattung


Die Abschreibungen erfolgen teilweise nach der linearen und teilweise nach der degressiven AfA-Methode.


Wir gehen planmäßig von der degressiven auf die lineare Methode über, wenn die gleichmäßige Verteilung des Restbuchwertes auf die verbleibenden Jahre der Nutzungsdauer zu höheren Abschreibungsbeträgen führt.


Die steuerrechtlichen Abschreibungen des Geschäftsjahres betrugen 18.372,97 €.




B. Umlaufvermögen



I. Vorräte


Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.



II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


Die Bewertung erfolgt ausgehend vom Nennwert.


Auf die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % wegen des allgemeinen Kreditrisikos und der Inanspruchnahme von Skonti gebildet.


Unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesene Forderungen sind höchstens mit dem Nennwert bzw. dem Barwert angesetzt.




P A S S I V S E I T E




B. Rückstellungen



Die sonstigen Rückstellungen sind grundsätzlich mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag angesetzt; alle bis zum Abschlußstichtag entstandenen und bis zum Tag der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken sind berücksichtigt.




C. Verbindlichkeiten


Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.


Bilanzierte Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren sind weder im laufenden Geschäftsjahr noch im Vorjahr gegeben.



Vorschlag zur Ergebnisverwendung


Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:


Der Jahresfehlbetrag beträgt 16.899,23 €.


Dieser Betrag wird mit dem Verlustvortrag von 1.077,47 € verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.



ERGÄNZENDE ANGABEN




I. Haftungsverhältnisse


Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse zu vermerken.




II. Beziehungen zu Unternehmensorganen


Geschäftsführer:

Miroslav Budek

Saverio Palminteri



III. Forderungen gegen Gesellschafter


Saverio Palminteri EUR 3.729,25

Miroslav Budek EUR 3.707,47

EUR 7.436,72


Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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