Rudolph Projektentwicklung GmbHLiquidiert

08118 Hartenstein, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 19263
Eingetragen
5.11.2001
Branche
Vermittlungstätigkeiten für spezialisierte BautätigkeitenBauträger für WohngebäudeVermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Vorbereitung, Überwachung und Betreuung von Bauvorhaben auf fremde Rechnung; Vermittlung von Bauaufträgen und Bauleistungen; Vermittlung von Mietverträgen.

Historie

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Management

NameRolle
Dieter Rudolph
seit 10.1.2019
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
40.00%
40.00%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

10.000 €
40.00%
10.000 €
40.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Rudolph Projektentwicklung GmbH

Hartenstein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 4,00 4,00
I. Sachanlagen 4,00 4,00
B. Umlaufvermögen 60.910,37 76.214,66
I. Vorräte 39.859,22 64.859,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.756,36 4.231,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.294,79 7.124,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten 25,95 49,57
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 241.957,58 236.224,70
Bilanzsumme, Summe Aktiva 302.897,90 312.492,93

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 261.224,70 252.806,17
III. Jahresfehlbetrag 5.732,88 8.418,53
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 241.957,58 236.224,70
B. Rückstellungen 4.905,34 3.105,34
C. Verbindlichkeiten 297.992,56 309.387,59
Bilanzsumme, Summe Passiva 302.897,90 312.492,93

Anhang

  
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Rudolph Projektentwicklung  GmbH, Hartenstein wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vorräte bestehen im Berichtsjahr aus Grundstücke, die mit ihren Anschaffungskosten angesetzt wurden. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Soweit erforderlich , wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die noch nicht fällige Umsatzsteuer aus den offenen Forderungen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen
Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel (siehe Anlage zum Anhang) ersichtlich.

Umlaufvermögen
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben in vollem Umfang eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Aufwendungen, die nachfolgende Wirtschaftsjahre betreffen, aber bereits im Berichtsjahr bezahlt wurden. Sie sind gemäß § 250 Abs. 1 HGB bzw. § 5 Abs. 5 Nr. 1 EStG auszuweisen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um abgegrenzte Versicherungsbeiträge.

Rückstellungen
Die Steuerrückstellung weist die noch nicht fällige Umsatzsteuer aus den offenen Forderungen aus.

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten die externen Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2010 und 2011 sowie der dazugehörigen Steuererklärungen. Des Weiteren wurde eine Rückstellung  für  die Kosten der Archivierung der Geschäftsunterlagen innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen eingestellt.

Sonstige Verbindlichkeiten
Die sonstigen Verbindlichkeiten haben in Höhe von € 226.852,37 (Vorjahr: € 233.627,39) eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr und in Höhe von € 60.982,81 (Vorjahr: € 48.119,69) eine Restlaufzeit von über einem Jahr.

Für diverse Verbindlichkeiten wurde von den jeweiligen Gläubigern eine qualifizierte Rangrücktritts-erklärung abgegeben.

Haftungsverhältnisse
Zum 31. Dezember 2011 bestehen keine vermerkpflichtigen Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Außerordentlichen Erträge beinhalten die im Berichtsjahr ausgebuchten Mietverbindlichkeiten 2008 aufgrund Verjährung.

Die sonstigen vorgeschriebenen Angaben wurden im Zusammenhang mit den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen gemacht.

Sonstige Angaben

Im Berichtszeitraum war ein Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführer im Berichtjahr 2011 war Herr Dieter Rudolph.

Der Geschäftsführer war alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung  folgende Ergebnisverwendung vor:

Verlustvortrag                                   261.224,70 €
Jahresfehlbetrag  2011                       5.732,88 €
Verlustvortrag auf neue Rechnung      266.957,58 €

Chemnitz, den 28. Januar 2013

Dieter Rudolph
Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.01.2013 festgestellt.

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