Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 53968
Vorher
Peter Fuchs GmbH
Eingetragen
29.9.1977
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Investitionen in Immobilien, Energiesysteme, Mobilität und Beteiligungen, Geschäftsführung in eigenen und fremden Firmen, Beteiligung an eigenen und fremden Firmen, Kaufen, Halten und Verwalten von Immobilien und Energiesystemen. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten nach KAGB oder KWG sind nicht gestattet.

Historie

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Management

NameRolle
Martin Fuchs
seit 21.9.2023
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Martin Fuchs
Haag i. OB
50000
100.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

Peter Fuchs GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 2.211,00 7.348,00
I. Sachanlagen 2.211,00 7.348,00
B. Umlaufvermögen 313.186,57 325.228,42
I. Vorräte 31.364,00 41.227,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 79.005,45 77.510,25
III. Wertpapiere 51.109,34 61.593,93
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 151.707,78 144.896,46
Bilanzsumme, Summe Aktiva 315.397,57 332.576,42

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 63.187,99 55.244,50
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 29.679,91 15.856,32
III. Jahresüberschuss 7.943,49 13.823,59
B. Rückstellungen 174.609,30 185.509,00
C. Verbindlichkeiten 77.600,28 91.822,92
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 77.600,28 91.822,92
Bilanzsumme, Summe Passiva 315.397,57 332.576,42

Anhang


I. Rechnungslegungsgrundsätze

 1.  Anwendung des Bilanzrichtliniengesetzes

 2.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

II. Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

III. Sonstige Angaben

I. Rechnungslegungsgrundsätze

1. Anwendung des Bilanzrichtliniengesetzes

 Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu dieser Vorschrift waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

 Das Geschäftsjahr umfasst das Kalenderjahr.

 Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine "kleine Kapitalgesellschaft" im Sinne von
§ 267 Abs. 1 HGB.

 Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

 Die Gesellschaft ist nach Maßgabe von § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB von der Aufstellung eines Lageberichtes befreit.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände/Sachanlagen

 Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, bewertet. Die Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear.

 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 410,00 werden 2010 gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

 Die Entwicklung der einzelnen Positionen des Anlagevermögens ist der Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen (Anlage 3).


2.2 Umlaufvermögen

 Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zu Nennwerten bilanziert, allen erkennbaren Einzelrisiken und dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch angemessene Abwertungen Rechnung getragen.

 Die übrigen Posten des Umlaufvermögens sind zu Nennwerten bilanziert.

2.3 Rechnungsabgrenzungsposten

 Die Position enthält Ausgaben, die Aufwendungen für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag sind.

2.4 Rückstellungen

 Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

 Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt. Die Pensionsrückstellungen betragen € 120.673,00. Der angewandte Zinssatz beträgt 5,15 %. 

2.5 Verbindlichkeiten

 Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

2.6 Angaben zu Abweichungen

 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben sich nicht.

II. Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Forderungen und Fristigkeiten

 Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden nicht.

2. Verbindlichkeiten und Fristigkeiten

 Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern belaufen sich zum Bilanzstichtag auf  € 55.600,23.

 Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 10.604,79.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

 Wegen Inanspruchnahme der größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften ergeben sich aus §§ 284 und 285 HGB keine sonstigen Pflichtangaben zur Gewinn- und Verlustrechnung.

III. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse

 Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse i.S.v. § 251 i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

2. Organe der Gesellschaft

Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Peter Fuchs.

 Haftungsverhältnisse zu Gunsten von Mitgliedern des Geschäftsführungsorgans wurden seitens der Gesellschaft nicht eingegangen.  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 55.600,23 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 71.397,26 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.03.2012 festgestellt.

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