WIBOL-LACKE GmbH

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 15268
Eingetragen
7.4.2004
Branche
Herstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und KittenGroßhandel mit AnstrichmittelnHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Herstellung von Lacken.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Burkhard Fahle
seit 25.9.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
90.00%
G*********** F****
10.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Burkhard Fahle
Solingen
23.400 €
90.00%
G*********** F****
2.600 €
10.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

WIBOL-LACKE GmbH

Solingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023

Wibol-Lacke GmbH

Solingen

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen 931,00 1,00
Summe Anlagevermögen 931,00 1,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 663.682,49 672.712,31
2. fertige Erzeugnisse und Waren 171.020,83 177.352,82
834.703,32 850.065,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 133.986,49 91.926,22
2. sonstige Vermögensgegenstände 54.222,21 34.787,48
188.208,70 126.713,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 897,29 72.439,79
Summe Umlaufvermögen 1.023.809,31 1.049.218,62
1.024.740,31 1.049.219,62

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 227.000,00 227.000,00
III. Gewinnrücklagen
1. andere Gewinnrücklagen 27.400,00 27.400,00
IV. Gewinnvortrag 361.499,92 285.153,04
V. Jahresüberschuss 2.865,05 76.346,88
Summe Eigenkapital 644.764,97 641.899,92
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 10.555,78 20.030,04
2. sonstige Rückstellungen 47.000,00 77.500,00
57.555,78 97.530,04
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 22.847,37 24.639,43
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 105.729,51 143.797,94
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 48.175,06 49.270,95
4. sonstige Verbindlichkeiten 145.667,62 92.081,34
322.419,56 309.789,66
1.024.740,31 1.049.219,62

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

Allgemeines

Die Wibol-Lacke GmbH mit Sitz in Solingen, Amtsgericht Wuppertal HR B 15268 ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. v. § 267 Abs. 1 und 4 HGB. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung unter Berücksichtigung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Im Interesse der Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, im Anhang aufgeführt

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Gliederungsschemata gemäß § 266 (Bilanz) und § 275 HGB (Gewinn- und Verlustrechnung) ist um keinen weiteren Posten erweitert. Für die Gewinn- und Verlustrechnung findet das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB Anwendung. Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going Concern) aufgestellt. Gegenüber dem Vorjahr sind keine Veränderungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden eingetreten.

AKTIVA

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen bewertet. Ausgehend von der erwarteten Nutzungsdauer erfolgen die Abschreibungen linear. Geringwertige Anlagegüter mit einem Wert bis zu 800,00 € netto ohne Umsatzsteuer werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Die Summe der geringwertigen Anlagegüter ist für die Gesellschaft nicht materiell.

Die Forderungen und die übrigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert abzüglich Wertberichtigungen für erkennbare Einzelrisiken bewertet.

Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nennwerten bilanziert.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Vorauszahlungen auf Leistungen, die für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag geleistet wurden und entsprechend erst in den Folgeperioden zu Aufwand führen.

PASSIVA

Das Eigenkapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Sie sind sämtlich kurzfristig.

Die Verbindlichkeiten sind unter Berücksichtigung des Imparitätsprinzips mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie sind sämtlich kurzfristig.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Vorauszahlungen auf Leistungen, die für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag geleistet wurden und entsprechend erst in den Folgeperioden zu Erträgen führen.

Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr ist in einer separaten Anlage dargestellt.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind - unverändert wie im Vorjahr - innerhalb eines Jahres fällig.

3. Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten im wesentlichen Personalkosten, Rechts- und Beratungskosten, Berufsgenossenschaftsbeiträge sowie Ausstehende Rechnungen.

4. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben - unverändert wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen 131.690,50 € (Vorjahr: 81.560,21 €).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betragen 48.175,06 € (Vorjahr 49.270,95 €)

Von den Sonstigen Verbindlichkeiten bestehen 3.422,92 € (Vorjahr: 3.124,71 €) aus Steuern.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge bestehen im wesentlichen aus Kostenerstattungen, Versicherungsentschädigungen sowie Sachzuwendungen.

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Raumkosten, Versicherungsaufwendungen sowie sonstige Produktions- und Vertriebskosten, Fahrt- und Reisekosten sowie allgemeine Verwaltungsaufwendungen.

3. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Bei den ausgewiesenen Steuerbeträgen handelt es sich im Wesentlichen um Ertragsteuern für das Geschäftsjahr.

Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer im Geschäftsjahr beträgt 8 Mitarbeiter

(Vorjahr 8 Mitarbeiter).

Geschäftsführung

Kaufmann Burkhard Fahle, Solingen

Die Angabe über die Gesamtbezüge der Geschäftsführung nach § 285 Nr. 9a und b HGB unterbleibt mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 und § 288 HGB.

 

Solingen, den 22. Januar 2025

Wibol-Lacke GmbH

Burkhard Fahle, Geschäftsführer

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 und der Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses (Vortrag des Jahresüberschusses auf neue Rechnung) wurden am 27.01.2025 durch die Gesellschafterversammlung vorgenommen.

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