Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 29210
Eingetragen
20.11.2014
Branche
Ambulante Betreuungsdienste für ältere MenschenAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit BehinderungAmbulante Pflegedienste
Gegenstand
Betrieb eines ambulanten Pflegedienstes, medizinische und hauswirtschaftliche Betreuung kranker, behinderter und alter Menschen; Dienstleistungen in diesem gesamten Bereich, besonders Tagespflege und Kranken- und Patientenbeförderung

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Alexander Kuchiersky
seit 25.11.2021
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Alexander KuchierskyMAGRA Invest UG (haftungsbeschränkt)
50.00%
Anatol HandelmannWertsammler UG (haftungsbeschränkt)
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

31275 Lehrte, OT Sievershausen, Buschweg 8
12.500 €
50.00%
01277 Dresden, Kipsdorfer Straße 67
12.500 €
50.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Pflegemeister GmbH

Chemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023

Bilanz

Aktiva

30.9.2023
EUR
30.9.2022
EUR
A. Anlagevermögen 109.144,00 129.280,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.737,00 1,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 4.737,00 1,00
II. Sachanlagen 104.407,00 129.279,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 18.283,00 15.887,00
2. Fahrzeuge 86.124,00 113.392,00
B. Umlaufvermögen 352.589,39 394.427,23
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 313.235,31 375.258,61
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 171.804,87 221.237,35
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 60.540,62 50.328,04
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 60.540,62 50.328,04
3. sonstige Vermögensgegenstände 80.889,82 103.693,22
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 19.400,31 67.564,98
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 39.354,08 19.168,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.576,44 8.679,25
davon Disagio 3.622,46 6.864,50
Aktiva 467.309,83 532.386,48

Passiva

30.9.2023
EUR
30.9.2022
EUR
A. Eigenkapital 219.756,66 271.158,90
I. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
II. Gewinnvortrag 258.658,90 212.580,73
III. Jahresfehlbetrag 51.402,24 -46.078,17
B. Rückstellungen 12.920,75 5.000,00
1. sonstige Rückstellungen 12.920,75 5.000,00
C. Verbindlichkeiten 234.632,42 256.227,58
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 102.772,97 127.176,88
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 69.976,85 87.421,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 61.332,18 55.266,10
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 61.332,18 55.266,10
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 58,00  
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 58,00  
4. sonstige Verbindlichkeiten 70.469,27 73.784,60
davon aus Steuern 6.103,29 13.607,56
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 28.035,64 6.747,06
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 70.469,27 73.784,60
Summe Passiva 467.309,83 532.386,48

Gewinn- und Verlustrechnung

1.10.2022 - 30.9.2023
EUR
1.10.2021 - 30.9.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 745.290,84 749.743,74
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 25.865,60  
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen   275,92
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 15.728,54 13.671,41
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 467.008,46 454.786,18
6. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand 72.800,00 160.069,84
7. sonstige betriebliche Erträge 38.433,79 50.147,69
8. Materialaufwand 154.218,79 152.596,26
a) Lebensmittel 20.047,08 12.679,71
b) Wasser, Energie, Brennstoffe 5.447,26 4.376,12
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 128.724,45 135.540,43
9. Personalaufwand 1.012.862,45 990.606,04
a) Löhne und Gehälter 797.730,17 780.781,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 215.132,28 209.824,67
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen 100.644,09 70.892,35
11. Mieten, Pacht, Leasing 91.669,80 96.463,46
12. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 9.220,12  
13. Abschreibungen 44.259,86 30.641,56
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 44.259,86 30.641,56
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 5.555,22 8.195,54
15. sonstige betriebliche Aufwendungen 13.685,90 30.572,42
16. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.708,07 992,94
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.561,55 3.641,92
18. Jahresfehlbetrag 51.402,24 -46.078,17

Anhang



Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzen­den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Pflegemeister GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Chemnitz
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Chemnitz
Register-Nr.: 29210

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear vorgenommen.

Wirtschaftsgüter bis zu Netto-Einzelanschaffungskosten von 800,00 EUR sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Liquide Mittel wurden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 57.576,04 EUR (Vorjahr: 117.893,02 EUR).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 35,83 (Vorjahr 34,8).

Unterschrift der Geschäftsführung




gez. Alexander Kuchiersky
Chemnitz, 27.06.2025
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.06.2025 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

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