Andre Becsei Bau GmbHLiquidiert

16348 Wandlitz, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt/Oder HRB 5025
Eingetragen
30.11.2005
Branche
MaurerarbeitenSpezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauSonstige spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau a. n. g.
Gegenstand
Das Maurerhandwerk. Zusätzlich wird die Gesellschaft als Generalübernehmer für Bauausführungen tätig.

Historie

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Management

NameRolle
Andrea Becsei
seit 3.6.2013
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Erbengemeinschaft nach Andre Becsei
Germany
45000
90.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

André Becsei Bau GmbH

Wandlitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 81.007,83 47.034,43
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,53 1,53
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,53 1,53
II. Sachanlagen 30.966,59 3.142,59
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 30.966,59 3.142,59
III. Finanzanlagen 50.039,71 43.890,31
1. Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen 50.039,71 43.890,31
B. Umlaufvermögen 177.356,87 182.762,85
I. Vorräte 1.022,58 1.022,58
1. fertige Erzeugnisse und Waren 1.022,58 1.022,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 143.561,31 147.450,31
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 139.858,28 136.610,88
2. sonstige Vermögensgegenstände 3.703,03 10.839,43
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.400,49 1.711,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.772,98 34.289,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.351,21 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 259.715,91 229.797,28

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 53.237,79 36.361,71
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 10.797,12 25.424,38
III. Jahresüberschuss 16.876,08 -14.627,26
B. Rückstellungen 116.276,16 107.669,67
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 91.620,80 80.376,80
2. Steuerrückstellungen 20.655,36 23.292,87
3. sonstige Rückstellungen 4.000,00 4.000,00
C. Verbindlichkeiten 90.201,96 85.765,90
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 23.807,68 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 7.051,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 7.051,37
3. sonstige Verbindlichkeiten 66.394,28 78.714,53
davon aus Steuern 40.742,12 37.158,32
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 589,78 1.065,21
davon gegenüber Gesellschaftern 19.242,23 19.742,23
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 66.394,28 78.714,53
Bilanzsumme, Summe Passiva 259.715,91 229.797,28

Anhang

Grundlagen und Methoden


Vorliegender Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Grundsätzen der Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt.

Die Regelungen des GmbH-Gesetzes wurden ebenfalls berücksichtigt.

Der Jahresabschluss wurde gemäß den Gliederungsvorschriften des § 266 ff. HGB aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungs­kosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear und degressiv vorgenommen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von Euro 150 (Euro 410) wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. War der Tageswert zum Bilanzstichtag niedriger, wurde dieser angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen und Wertpapiere wurden erkennbare Risiken berücksichtigt.

Ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden in die Rückstellungen eingestellt. Basis der Bewertung sind versicherungsmathematische Berechnungen aufgrund der Vorgaben des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes.

Die Steuerrückstellungen weisen die für das Geschäftsjahr betreffenden Steuern aus.

Alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten wurden bei den sonstigen Rückstellungen unter Einbeziehung erkennbarer Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Falls die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten mit dem höheren Tageswert ausgewiesen.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre

Die bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre betragen insgesamt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Die bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind betragen insgesamt Euro 0,00.

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde aufgestellt. Der enthaltene Gewinnvortrag beträgt Euro 10.797,12 €
Eine erfolgte keine Ausschüttung.
Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Die Gesellschafterversammlung vom 30. Januar 2013 akzeptierte den Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung.

Zusätzliche Angaben zur Verbesserung des Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage


Während des abgelaufenen Jahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
André Becsei , Maurermeister

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern nach § 42 Abs. 3 GmbHG/§ 264c Abs. 1 HGB:

Sachverhalte Betrag
Verbindlichkeiten 19.242.23 €

Die Angaben beziehen sich auf Beträge, die den Geschäftsführern zuzuordnen sind.

…..

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